你好,那你抵扣了企業(yè)所得稅嗎?如果是的話可以這么做。
我上年忘了計提附加稅,今年一月份做了以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里,如果今年我盈利了,這個能放到彌補以前年度虧損里抵今年的盈利嗎
12月份,沒有計提折舊,放在1月份計提,借方是以前年度所以調(diào)整,以前年度損益調(diào)整,要入未分配利潤嗎?2020年盈利,我已經(jīng)計提了盈余公積了。我這等到匯算清繳時,是不是必需要做納稅調(diào)整?
提問老師,公司的以前年度盈利全部放在未分配利潤里,如果結(jié)轉(zhuǎn)就要分紅,這樣的話稅負比較重,以前年度的未分配利潤有沒有方法處理少交一些稅
老師,以前年度的工資發(fā)放了沒有計提,那我是要補提還是要放到以前年度的未分配利潤呢
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調(diào)整這個差額時,分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點?
老板跟司機出去吃飯,報銷 做啥科目
沒有抵扣
沒有抵扣的話,你應(yīng)該去稅務(wù)局修改你的匯算請教。
老師我不去改,怎么做呢
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬