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工資計提的時候是全額計提的,但是發(fā)放工資的時候,老板把小數(shù)點后面的錢省了沒有發(fā)放,我應該怎么處理呢?

2020-09-10 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-10 11:33

你好 不需要支付的部分轉入營業(yè)外收入科目!

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快賬用戶6373 追問 2020-09-10 11:37

這個需要交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 11:39

這個不需要繳納增值稅!

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你好 不需要支付的部分轉入營業(yè)外收入科目!
2020-09-10
您好,意思是不用給老板發(fā)工資嗎?
2025-02-13
你好; 那你 不建議長期這樣的;最好是公戶收支哈 ; 如果處理了 要走其他應收款處理 在去支付工資的時候 沖其他應收款
2022-03-17
計提工資=實發(fā)工資%2B個人社保%2B個人公積金%2B個稅
2023-07-29
在會計處理中,如果實際工資發(fā)放與計提工資存在差額,應當在發(fā)放當月調整。如果實際發(fā)放多于計提金額,應增加工資費用,并相應增加應付職工薪酬;如果少于計提金額,則減少相應的工資費用和應付職工薪酬。這樣可以確保財務報表的準確性。
2024-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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