是的,對的。 借,應付職工薪酬,工資, 貸,其他應收款,個人放負擔的水電費, 銀行存款
工資應發(fā)10萬,扣員工入職保證金1000,扣員工社保5000,扣員工宿舍租金2000,扣水電費,衛(wèi)生費共1000,扣員工借支1000,員工餐費500,員工家屬社保1000,盤點罰款400,員工罰款200實發(fā)工資87900,請問老師這題計提、發(fā)放分錄怎么做(上月工資下月發(fā)放)
老師你好 ,請問一下計提本月工資,發(fā)放上月工資,如何做分錄?這其中包括各部門的區(qū)別,從應發(fā)中扣除的個人所得稅、水電費、社保等費用再實際發(fā)放工資
研發(fā)加計扣除時上報研發(fā)人員人工費用,是報實際發(fā)放的工資,社保金額還是計提的工資社保金額?
我們單位有自己的宿舍,員工自己承擔水電費,是從每月的稅后工資里扣的,但是單位扣的水電費單價要比電力局和水務部門的高。這種情況在發(fā)放工資扣除的時候,計入什么科目呢?
老師,計提工資是按應發(fā)工資吧,但是實際發(fā)放是扣除了社保和員工宿舍的水電費,實際發(fā)放時扣除的水電怎么做處理呢?
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
我是公司財務負責人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設備體驗為主,設備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關于已付出去的設備款怎么操作合理 1、已付款的設備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應計入什么科目
老師,應交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關材料,表明在建工程金額有80萬應轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
那最后這個其他應收款水電,怎么充平呢?因為最后是實際扣除了的
你好,你們單位兒支付出去。借其他應收款個人負擔的水電費 貸銀行
那就是在計提的時候,就要把這個員工承擔的水電計提,發(fā)放的時候沖平對吧
你好對的,是這么做的。