你好,小規(guī)模期間做了收入嗎?
老師,去年是個體戶,開的普票1000元,稅率是1%,今年4月份轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在客戶要求款一直未到賬,現(xiàn)在客戶要求重開,我們還能沖紅嗎?
老師,請問給客戶開票的一個產(chǎn)品稅率填錯了(填的是13%,應(yīng)該是6%),去年2月開具的,當(dāng)時客戶是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,所以還沒抵扣,現(xiàn)在沖紅重新開具發(fā)票,稅率可以改正確的嘛
老師請問發(fā)現(xiàn)對方去年給我們開的發(fā)票開錯公司了,現(xiàn)在要求對方重新開。對方去年是小規(guī)模,開的1%現(xiàn)在變成一般納稅人了,這種情況怎么處理呢?對方說只能給我們開專票 13%的
老師,我們有21年開給客戶的發(fā)票,一直掛賬應(yīng)收,未收到錢,現(xiàn)在催收,客戶以之前未收到發(fā)票為由,要求我們重新開具,我們現(xiàn)在還能開具嗎
公司20年時是個小規(guī)模納稅人,當(dāng)年發(fā)票開具錯誤(征收率沒錯但是稅目錯了),24年公司已是一般納稅人,現(xiàn)在客戶要求紅沖后,重開發(fā)票,能不能按當(dāng)年的征收率重新開具發(fā)票?
請問老師,單位購入設(shè)備,可以享受企業(yè)所得稅匯算清繳一次性扣除,但是后續(xù)還要調(diào)增,是個暫時性差異。請問老師這個政策依據(jù)是什么呢,謝謝
購買的進(jìn)銷存財務(wù)軟件,這個直接做到費用級就可以把?這個不屬于固定資產(chǎn)吧?
計提工資發(fā)放工資的分錄
老師,小規(guī)模納稅人免征30萬元,第3季度開了15萬元的專票,35萬元的普票,公司上稅是上35萬元的普票的稅,還是15+35=50萬元合并一起計算稅???
社會團(tuán)體就1個人,工資是0,24年殘保金怎么申報?
煙酒發(fā)票什么時候要申報個稅和增值稅
余額表負(fù)債類小計期末余額有借方和貸方金額 我填在資產(chǎn)負(fù)債表的金額怎么填
老師 我方公司是制造業(yè),供應(yīng)商提供的材料不合格,然后我方進(jìn)行扣款,開發(fā)票給對方應(yīng)該怎么開
老師,房產(chǎn)項目預(yù)交的增值稅和土增稅需要計提嗎
老師承兌匯票怎么對賬
小規(guī)模期間這筆收入已經(jīng)確認(rèn),也已回款,但是客戶現(xiàn)在說沒收到發(fā)票
你好,那你們這筆錢開了發(fā)票嗎?你去你的系統(tǒng)里面查一下。
麻煩老師審一下題吧,我開始就說給對方開具了紙質(zhì)發(fā)票,系統(tǒng)也能查到這筆發(fā)票。但是客戶說沒收到!需要我們重新開具
開負(fù)數(shù)發(fā)票 重新開 都是1% 有一種情況,紙質(zhì)的發(fā)票丟失的去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失,然后給他第一聯(lián)復(fù)印件 這個是最好的方法
但是我們現(xiàn)在開具發(fā)票只有6%的選項啊,現(xiàn)在是一般納稅人
那第二種方法呢?對方不同意嗎?不同意的話你問一下稅務(wù)局能跟你維護(hù)一下1%的稅率吧 不能的話,你問一下他有什么方法大部份數(shù)據(jù)是要求開3%的發(fā)票,
是開發(fā)票方還是受票方去稅務(wù)報備發(fā)票丟失呢,這個需要提供什么資料么
人家沒有收到,肯定是你們?nèi)髠?。如果他自己收到了,他丟失了他去報備。