根據(jù)《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備、器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的公告》(財(cái)政部?稅務(wù)總局公告2023年第37號(hào))規(guī)定:“一、企業(yè)在2024年1月1日至2027年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;單位價(jià)值超過(guò)500萬(wàn)元的,仍按企業(yè)所得稅法實(shí)施條例、《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2014〕75號(hào))、《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕106號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
老師,你好 研發(fā)費(fèi)用有個(gè)社保折舊3年 第三季度產(chǎn)生 現(xiàn)在政策是可以一次性扣除 那么第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 這個(gè)固定資產(chǎn)就要填進(jìn)去嗎 還是說(shuō)等匯算清繳時(shí)再一次填寫(xiě),謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,單位是民非企業(yè),2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳中,2022年購(gòu)買(mǎi)了空調(diào)20臺(tái),單位裝修使用的,請(qǐng)問(wèn)可以享受圖片這個(gè)加計(jì)扣除政策嗎?謝謝
我在20年度購(gòu)入500萬(wàn)以下的設(shè)備、器具后在20年度企業(yè)所得稅匯算清繳享受了500萬(wàn)以下一次性加速折舊后調(diào)減后,出現(xiàn)了以下風(fēng)險(xiǎn)提示!請(qǐng)問(wèn)是怎么回事?該怎么處理,請(qǐng)老師明白講解一下原因和解決問(wèn)題謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,圖片享受固定資產(chǎn)一次性扣除政策的,財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,還是要按月計(jì)提折扣的對(duì)吧。然后只是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整對(duì)吧。
老師,您好,我們是一家檢驗(yàn)檢測(cè)公司,有檢測(cè)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值2.2萬(wàn),2023年6月購(gòu)進(jìn)的時(shí)候參照我們老會(huì)計(jì)的做法直接走了管理費(fèi)用,沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)。我們公司只有這一臺(tái)設(shè)備。在我們學(xué)堂聽(tīng)課后學(xué)習(xí)到這樣做不對(duì),我想調(diào)整一下,請(qǐng)問(wèn)我從記賬方面怎么調(diào)整,所得稅匯算清繳我還沒(méi)有申報(bào),不想享受固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,請(qǐng)問(wèn)老師,我們?cè)趺凑{(diào)整,謝謝老師
老師好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)憑證裝訂需要打印明細(xì)賬總賬科目余額表這些嗎
營(yíng)業(yè)收入和商品銷(xiāo)售額有什么區(qū)別嗎
老師,上牌后的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票可以紅沖嗎
請(qǐng)問(wèn)一下股權(quán)變更是怎么操作的,稅務(wù)方面,國(guó)企轉(zhuǎn)國(guó)企
公司以固定資產(chǎn)抵債,原值2萬(wàn),提折舊0.8萬(wàn),抵債1萬(wàn)。分錄怎么做?要報(bào)什么稅
老師小規(guī)模3季報(bào)不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫(xiě),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,比如說(shuō)在沒(méi)有彌補(bǔ)去年虧損的情況下,企業(yè)所得稅可以達(dá)到正常的稅負(fù)率,但是彌補(bǔ)的去年虧損20幾萬(wàn),應(yīng)納稅所得額變少了,達(dá)不到企業(yè)所得稅正常的稅負(fù)率,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)推送嗎?
老師您好,公司原股東AB各50%注冊(cè)資本100萬(wàn),B實(shí)繳2萬(wàn)A0實(shí)繳,后A轉(zhuǎn)C0價(jià),那么B和C各實(shí)繳50合計(jì)新增實(shí)繳100+原B實(shí)繳2萬(wàn)共102萬(wàn)怎么記賬?B累計(jì)實(shí)際102萬(wàn)多出2萬(wàn)怎么做憑證?
老師,這個(gè)自然人有個(gè)一人有限公司,能在弄個(gè)人獨(dú)資嗎?
房產(chǎn)沒(méi)有辦證,但是因?yàn)檫_(dá)到可使用狀態(tài)并且已在使用,所以就入賬折舊了,現(xiàn)在可以辦證了,繳納的契稅怎么入賬?