同學,你好 那你就收13%的發(fā)票
去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當時已經做了賬務處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進項專票開錯了,所以聯(lián)系了對方公司給我們重開,現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票,賬務上如何處理呢
我去年12月份是小規(guī)模納稅人,開了1%的票,但是現(xiàn)在我升成一般納稅人了,現(xiàn)在對方要我們開專票,這個能紅沖1%的發(fā)票嗎?
老師,去年給小規(guī)模納稅人開了專票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)開錯了,讓對方退回,對方說沒有收到發(fā)票,但是這個發(fā)票我們是寄給他了,找不到就只能算丟失了,這樣能沖紅嗎
你好老師,,去年開的發(fā)票,給對方時對方說過了匯算清繳了,發(fā)票不能用了。那么,我們現(xiàn)在應該怎么處理這張發(fā)票?我們是小規(guī)模納稅人,去年開的1%的發(fā)票,今年是免稅,該怎么辦
你好老師,,去年開的發(fā)票,給對方時對方說過了匯算清繳了,發(fā)票不能用了。那么,我們現(xiàn)在應該怎么處理這張發(fā)票?我們是小規(guī)模納稅人,去年開的1%的發(fā)票,今年是免稅,該怎么辦
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
我以前是普票 我收他專票干啥?
而且稅率都不一樣
同學,你好 那他現(xiàn)在只能開13%,你可以要他開13%普通發(fā)票
他說他開不了普票 ?搞不懂
同學,你好 可以開普通發(fā)票的,讓他去稅務局申請