你好;? ? ? 是的。 可以修改的。先紅沖了在開(kāi)正確稅率?
請(qǐng)問(wèn),我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶開(kāi)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖紅重開(kāi),我還能按13%開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,按13%開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎?
老師,我們公司2月份開(kāi)始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開(kāi)票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開(kāi)過(guò)去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)13%(開(kāi)的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開(kāi)一張發(fā)票過(guò)去,把之前的發(fā)票換回來(lái),客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)給客戶開(kāi)票的一個(gè)產(chǎn)品稅率填錯(cuò)了(填的是13%,應(yīng)該是6%),去年2月開(kāi)具的,當(dāng)時(shí)客戶是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,所以還沒(méi)抵扣,現(xiàn)在沖紅重新開(kāi)具發(fā)票,稅率可以改正確的嘛
你好,我們是一般納稅人,一個(gè)客戶是小規(guī)模納稅人,在今年我們二月份的時(shí)候開(kāi)具增值稅專票三十幾萬(wàn)給他們,到今天她們會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,她們一直以為自己是一般納稅人,所以我們開(kāi)的也是13點(diǎn)的,專票,她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯(cuò)了,讓我們重新開(kāi)具,這個(gè)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月份的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般人了,有3月份的我開(kāi)給客戶的普票需要紅沖,然后重開(kāi),我可以紅沖嗎,怎么做呢,再重新開(kāi),還能開(kāi)小規(guī)模的稅點(diǎn)嗎
老師租房去稅局帶來(lái)發(fā)票稅點(diǎn)是多少怎么計(jì)算一個(gè)月房租大概1500元
股東單獨(dú)或者合計(jì)持有多少股份才能向董事會(huì)提出臨時(shí)提案?到底是1%換是3%
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者自己的吊車,由于是之前自己買(mǎi)的二手車,現(xiàn)在個(gè)體戶成了查賬征收,他怎樣才能將自己吊車的費(fèi)用用來(lái)作為成本,是不是需要他個(gè)人租車給個(gè)體戶,有一個(gè)租車合同還需要個(gè)人代開(kāi)租賃發(fā)票才可以
請(qǐng)問(wèn)老師,2024年計(jì)提的工資,2025年5月底前發(fā)放了,所得稅匯算清繳時(shí)工資是不是不需要調(diào)增了?
稅務(wù)師考試,有沒(méi)有大綜合呢?
匯算清繳,一般企業(yè)收入和一般企業(yè)成本要填嗎?還是直接填主表就行
你好老師,我在中國(guó),經(jīng)一個(gè)朋友介紹,買(mǎi)入新加坡股票,然后現(xiàn)在要提現(xiàn),對(duì)方客服要求先交12%的稅費(fèi),是否合理
老師好:咨詢一下 這個(gè)地方 什么情況需要勾選?
公司股東散伙(合作不到1年),現(xiàn)在核算數(shù)據(jù) 方法一:總銷售金額—產(chǎn)品進(jìn)貨成本—各項(xiàng)費(fèi)用支出(資產(chǎn)也計(jì)入費(fèi)用支出)=利潤(rùn) 財(cái)務(wù)主管要求再按資產(chǎn)負(fù)債表的算法再算一次 賬戶余額(現(xiàn)金、匯票等)+預(yù)付款+以前支付的各項(xiàng)押金+應(yīng)收賬款—欠款=利潤(rùn) 以上的計(jì)算邏輯正確嗎?這兩個(gè)數(shù)存在差異,目前還沒(méi)找出來(lái)?
匯算清繳職工薪酬表,賬載金額是計(jì)提數(shù)嗎,還是和實(shí)際發(fā)生額填一樣的
好的 謝謝 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有一個(gè)月紅沖發(fā)票有次數(shù)限制這說(shuō)法的呢
你好;這個(gè)沒(méi)有限制次數(shù)的? ?
那之前繳納的稅費(fèi)是會(huì)退回的是嗎
你好;? ?你可以申請(qǐng)退稅的;電子稅務(wù)局申請(qǐng)退??
好的 謝謝
沒(méi)事的;希望能幫到你? ?