你好,你應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們發(fā)票都是代開(kāi)的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺(jué)得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開(kāi)發(fā)票沒(méi)有稅率的,沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒(méi)到30萬(wàn),既有稅率發(fā)票,又沒(méi)有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來(lái)申報(bào)?
你好 我這邊 開(kāi)票是開(kāi)的百分之1的發(fā)票 但是季度沒(méi)超過(guò)30w所以不用交增值稅 那么我在做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候 需要貸營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交增值稅 嗎
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,那這三個(gè)月的增值稅都要一直計(jì)提嗎?到申報(bào)的時(shí)候如果不超30萬(wàn),直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?可不可以平時(shí)都按價(jià)稅合計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不做增值稅的計(jì)提,然后申報(bào)的時(shí)候需要繳納的話,統(tǒng)一做一筆憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸銀行存款?公司有外賬會(huì)計(jì),做兩套帳,如果我平時(shí)做了銷項(xiàng)稅又怕季度申報(bào)的時(shí)候跟她做的不一樣,還得改。我只做內(nèi)賬,只要試算平衡能結(jié)賬就行
個(gè)體戶查賬征收!報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的收入時(shí)如果是按不含稅金額報(bào)的稅,那么做賬的時(shí)候就是借:銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做賬嗎?那最后這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄!謝謝(如果我個(gè)體做賬的時(shí)候沒(méi)有區(qū)分稅稅金出來(lái)!含稅確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎?我報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得時(shí),也是按含稅價(jià)報(bào)?)
老師,我們是個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬(wàn),免增值稅的。有個(gè)問(wèn)題,就是,每做一筆銷售,借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅。季度末不超30,不用交增值稅。那么季末,賬面上應(yīng)交稅費(fèi),怎么處理呢?謝謝,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?