借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。
各位老師好,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人,季度未超過(guò)30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時(shí)候分錄是 借:現(xiàn)銀100 貸:營(yíng)業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 現(xiàn)在是這個(gè)增值稅不用交需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 那老師我等明細(xì)賬的時(shí)候這筆錢我應(yīng)該怎么等,也寫(xiě)在借方嗎?但是寫(xiě)在借方的話不應(yīng)該是已繳納的稅費(fèi)嗎?
我們開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的,做分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 當(dāng)本季末沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),不需要交增值稅,那這個(gè)稅金能否做成 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開(kāi)的普票1%),1月開(kāi)票時(shí)已入賬,借:應(yīng)收賬款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅49.5,季末一季度收入不超過(guò)45萬(wàn)免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉(zhuǎn)出做借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅49.5,貸:營(yíng)業(yè)外收入49.5么?
你好 我這邊 開(kāi)票是開(kāi)的百分之1的發(fā)票 但是季度沒(méi)超過(guò)30w所以不用交增值稅 那么我在做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候 需要貸營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交增值稅 嗎
你好,小規(guī)模收入沒(méi)有開(kāi)票,是開(kāi)收據(jù)的,那我價(jià)稅分離按3%分離做?是1%的季度30萬(wàn)免增值稅的。如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開(kāi)不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
哦 好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。