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老師,我們是個體工商戶,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬,免增值稅的。有個問題,就是,每做一筆銷售,借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費銷項稅。季度末不超30,不用交增值稅。那么季末,賬面上應(yīng)交稅費,怎么處理呢?謝謝,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?謝謝

2024-08-01 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-01 10:41

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入就成了

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快賬用戶2631 追問 2024-08-01 10:43

營業(yè)外收入二級科目寫什么合適呢,營業(yè)外收入-增值稅減免?

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齊紅老師 解答 2024-08-01 10:43

營業(yè)外收入稅款減免就成

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快賬用戶2631 追問 2024-08-01 10:44

謝謝老師??!

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齊紅老師 解答 2024-08-01 10:44

沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入就成了
2024-08-01
你好,學員,可以的 上面的分錄沒問題的
2023-07-11
到季末做一筆分錄就行,每月不需要吧? 是的
2021-04-12
您好,那就不需要做應(yīng)交稅費的分錄了
2023-04-10
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入。
2023-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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