紅沖,重開,若金額一致,不會影響利潤與稅
19年的客戶給開的固定資產(chǎn)發(fā)票,稅務(wù)查出發(fā)票有問題,最后讓補19年20年21年的所得稅,所得稅在22年已經(jīng)補繳了,如何做會計分錄
19年的客戶給開的固定資產(chǎn)發(fā)票,稅務(wù)查出發(fā)票有問題,最后讓補19年20年21年的所得稅,所得稅在22年已經(jīng)補繳了,如何做會計分錄
你好,2021年9月我公司開了專票,繳納了增值稅(小規(guī)模公司)3298.56元,當(dāng)年繳納企業(yè)所得稅845.2元,2022年客戶不收專票,我紅沖了專票重新開普通發(fā)通,稅局退回企業(yè)所得稅的金額845.2元,我要怎么做分錄賬呢?
銷售的生產(chǎn)設(shè)備,開了專票確認(rèn)了收入,現(xiàn)在客戶要求重新開票。已經(jīng)跨年并且客戶也認(rèn)證完發(fā)票了怎么操作?會有納稅風(fēng)險么?
請問老師,3月份的時候客戶紅沖了2022年開給我們的發(fā)票,請問我們會要補繳2022年企業(yè)所得稅嗎
老師好,請問員工3月17入職,5月才交當(dāng)月社保,個稅增員的入職時間填多少合適,現(xiàn)在已經(jīng)是6月初了
老師你好,我們替供應(yīng)商墊付包裝盒費用,我們還沒有給包裝廠付款,我怎么做賬,借方和貸方
老師,這么怎么做賬啊?
公司未彌補虧損200萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往年的匯算清繳數(shù)據(jù)錯誤,費用需調(diào)減20萬,依然不用補交所得稅,是不是也不用補交滯納金
2023年12月份把普票需要交稅的部分全部結(jié)轉(zhuǎn)到免稅收入了,24年交稅發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費有負(fù)數(shù)需要如何調(diào)整分錄
公司提供資料,做審計,對方發(fā)過來然后會計確認(rèn)數(shù)據(jù),會計主要從哪些方面查看核實數(shù)據(jù)
做工商年報的時候,2025年實繳的,2024年的工商年報要不要填呢
10月進(jìn)口貨物,在11月抵扣認(rèn)證海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,在11月入庫,想了解一下, 11月入庫做賬時候是用11月記賬匯率7.0 還是10月的匯率7.1,貨款已經(jīng)在10月付款,而且期末有調(diào)匯 (企業(yè)記賬匯率按照出口當(dāng)月第一工作日確認(rèn))
生產(chǎn)型企業(yè)。出口退稅。退稅率為0的貨物怎么處理?外銷發(fā)票怎么開?開13%還是什么
老師,去年的無形資產(chǎn)攤銷的時候我寫的分錄,借無形資產(chǎn)攤銷10萬,貸累計攤銷10萬 現(xiàn)在想紅沖,怎么寫呢
賬務(wù)上怎么做呢,會不會涉及到匯算清繳退稅呢?
不會涉及到匯算清繳退稅
直接沖減收入與增值稅,再重新做收入與增值稅