你好,開0稅率的發(fā)票。免稅不退稅。
@答疑老師,我公司一單出口貨物是0退稅率,這種情況下,相應(yīng)進(jìn)項發(fā)票如何處理,是做抵扣嗎?對應(yīng)外銷發(fā)票是怎么開,是開0稅點還是13點
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),上月出口一批貨物,其中大部分貨物是零退稅率的,小部分是13%退稅率的,請問這批貨物在出口退稅管理系統(tǒng)是全部申報還是只申報13%退稅率的貨物,進(jìn)項發(fā)票如何處理
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)的貨物,貨物出口退稅率為13%,應(yīng)該怎么開票呢?
生產(chǎn)型企業(yè)在做一般貨物出口退稅的時候 征稅率13 退稅率也是13 申報出口退稅之后要對這部分出口貨物的進(jìn)項發(fā)票做什么處理嗎 能直接抵扣的吧?不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的吧?
老師外貿(mào)企業(yè),出口貨物,進(jìn)項發(fā)票13%,退稅率9%,稅額那部分差額怎么處理,計入成本還是?
老師,你好,申報增值稅時異常憑證轉(zhuǎn)出申報數(shù)據(jù)與實際不符,這個提示咋回事?因為我們供應(yīng)商注銷了,現(xiàn)在我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項通知書,就是申報增值稅提交不了
對方公司款對公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開票給他們這個公司,她說要開另外一個公司,不要開到這個公司來,現(xiàn)在怎么處理好?
4月計提的工資,借管理費(fèi)用職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,五月賬上沒錢發(fā)不出來,5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢,再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好!請問下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬,計什么科目好些
老師,我同事上個月申報增值稅表的時候高鐵票的進(jìn)項稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個月的高鐵票合計一起申報呢
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷項沒進(jìn)項的,是不是直接提交報表就可以了呀還有在填其他報表嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時進(jìn)項大于銷項,在借方表示是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個場地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費(fèi)用是不是都做入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
老師,我同事上個月申報增值稅表的時候高鐵票的進(jìn)項稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個月的高鐵票合計一起申報啊
印花稅和企業(yè)所得水怎么計提
外銷發(fā)票什么情況下開13%的發(fā)票
你好,出口不免稅也不退稅的情況。