。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
自查補(bǔ)交19年增值稅,開(kāi)票在20.12,開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,以及補(bǔ)交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如何處理?
自查補(bǔ)交19年增值稅,開(kāi)票在20.12,開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,以及補(bǔ)交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如何處理?
老師,請(qǐng)問(wèn), 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來(lái)是虛開(kāi)的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
我司20年有一張發(fā)票被認(rèn)定為虛開(kāi)的發(fā)票要調(diào)減支出,調(diào)增利潤(rùn),且要調(diào)整20年企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)如何在22年度調(diào)整會(huì)計(jì)分錄
19年的客戶給開(kāi)的發(fā)票,稅務(wù)查出發(fā)票有問(wèn)題,最后讓補(bǔ)交增值稅所得稅,如何做會(huì)計(jì)分錄
這題的原始投資額是多少??jī)衄F(xiàn)值的式子怎么列?
你好老師,如果公司員工報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票,但是有付款憑證和購(gòu)貨清單,單次不超過(guò)500,這樣可以作為小額零星支出入賬稅前扣除嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)1-4月沒(méi)上班,5月工資1萬(wàn),用交個(gè)稅嗎
汽車租賃可以開(kāi)6%個(gè)點(diǎn)的票嘛,小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開(kāi)了25萬(wàn),紅沖了上個(gè)季度9萬(wàn)元,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn)的話,我這個(gè)季度不達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),還能開(kāi)多少票
各位老師大家好,我們公司以前有技改項(xiàng)目,然后我發(fā)現(xiàn)一些賬務(wù)處理錯(cuò)誤,我想請(qǐng)教老師們,是把這些賬務(wù)重新調(diào),還是怎么處理才能正確呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
營(yíng)業(yè)外收入要開(kāi)票嗎,公司場(chǎng)棚損壞保險(xiǎn)公司賠償款,
無(wú)票收入可以一半年繳一次嗎,或一年繳一次
老師您好,銷方給我們開(kāi)設(shè)備的發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在價(jià)格漲了,可以開(kāi)補(bǔ)差發(fā)票嗎?名稱設(shè)備款,不填型號(hào),數(shù)量填一,備注寫補(bǔ)差價(jià)和元發(fā)票信息
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問(wèn)這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請(qǐng)寫明填列哪一類和金額,謝謝
不走本年利潤(rùn)嗎?
因?yàn)槭且郧澳甓鹊牟蛔弑灸昀麧?rùn)。