你好,你要去更正申報了。你去查詢對應(yīng)的申報記錄,然后點擊右邊的更正。
沒有簽訂勞動合同,單位報稅的是正常工資薪金還是勞務(wù)報酬,如果個稅里面顯示是正常工資薪金能申訴改為勞務(wù)報酬嗎
老師,請問我們公司是勞務(wù)派遣公司,人員都是臨時工 應(yīng)該是要申報勞務(wù)報酬的是嗎,但是他們才22年至今給那些臨時工都是申報的正常工資薪金,現(xiàn)在稅局跟我們說要把那些臨時工的工資改成勞務(wù)報酬,那請問22-23年的需要改嗎
老師好:個稅申報系統(tǒng)里的勞務(wù)報酬人員要改成非正常嗎?
老師,2024年個稅申報有誤,正常工資薪金要改成勞務(wù)報酬,怎么改
老師,我們公司2024年05月所屬期申報個稅,按正常工資薪金申報了一筆評標費(專家不是本單位員工),2025.04月(這個月),專家代開了勞務(wù)發(fā)票過來,要我們把正常工資薪金改成勞務(wù)報酬,跨年了還能更正嗎,怎么更正
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
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好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。