對的是的,需要的需要對方給你開發(fā)票。有發(fā)票才可以抵扣所得稅。沒有發(fā)票抵扣不了的。你稅務局當時怎么通知的?因為一個職工他不可能既是工資還是勞務報酬,你只能全給。
我們是這么個情況:我們公司是建筑勞務公司、有一批人是我們公司的員工,另外一批是我們招進來的臨時工、這個臨時工有些做了幾個月、有些又是天日工、我們這邊都按勞務報酬上報的、那我們這個臨時工需要計入殘保金人數當中嗎?
是按照這個我畫圈的這個勞務報酬所得申報個稅嗎?我們是勞務公司,承包工程給人家施工,找的是臨時工,帶工人給人家干活,然后呢臨時工也不用給我開發(fā)票,然后錢都是用公戶發(fā)放的,那么臨時工是不是需要全額全員申報勞務報酬個人所得稅,而不是在工資薪金那申報對吧
我司是屬于廣告公司,經常需要請臨時工,那么折中臨時工工人工資是否可以計入應付職工薪酬—工資里面?申報個稅是按什么申報,工資薪金還是勞務所的申報
我想咨詢一下,和電商合作的廠子每年雙十一都會雇傭大批臨時打包員工,即使是和勞務派遣公司合作,這些人員的工資勞務派遣公司都是怎么申報的呢?如果申報勞務報酬為什么那些人都沒有要交稅的?
老師,我想請問一下,廠區(qū)招的臨時工,我這邊給臨時工申報3月份個稅的話,是給他們按照工資薪金來申報,還是按照勞務報酬來申報臨時工的個稅呢?是不是按照勞務報酬給他們申報個稅,只要工資超過800的,都需要按照20%來給他們申報繳納個稅?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設計服務業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務類,不填貨物及勞務列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險? (業(yè)務已經結束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
就說要改成勞務報酬
22-23年的也要改嗎
對的對的,都需要修改的。
勞務報酬(適用累計預扣法)跟(不適用累計預扣法)是什么意思
你好,如果是實習生或者是金融保險員的,這些是按照累計扣除法,其他的是普通的,按照非累計扣除法。
有些連續(xù)好幾個月都在上班的應該選累計還是不累計
只要是普通的,都是非累計扣除費用,不是他在你單位連續(xù)工作的時間。