是的,就是那樣計算的
老師,我們是一般納稅人,增值稅1%,城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%,印花稅0.0003,所得稅25%,如何折算出一個總的稅率是多少?
老師,對方公司說他們的增值稅是按6%交,城建稅是7%,教育費附加是3%,地方教育費附加是2%,那對方應(yīng)該收我們多少專票的稅點呢
小規(guī)模納稅人,通過稅務(wù)代開增值稅專票38萬(第四季度,11月2張,12月2張)開發(fā)票時直接繳納了增值稅和城建稅,教育費和地方教育費附加都是0,申報開具普通增值稅銷售稅30萬的時候,讓我補(bǔ)這30的增值稅,城建稅及教育費附加地方教育附加,那之前的教育費附加怎么沒讓補(bǔ)呢,還用補(bǔ)嗎?
老師,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,對外出租停車場,收到對方付款15000元,針對這筆業(yè)務(wù)要交的稅金1.增值稅=15000/(1+5%)*5%=714.29 2.印花稅=15000*0.1%=15 3.城建稅及教育附加費=714.29*15*/2=53.57 城建7% 教育附加3%,地方教育附加2% 不考試企業(yè)所得稅 是應(yīng)該交這些稅嗎?我算的對嗎?還要交別的稅嗎?
老師,我們是小微企業(yè)?,F(xiàn)在我算城建稅及附加稅,城建 1%,教育費附加 3%,地方教育費附加 2%。本身開票應(yīng)繳納增值稅 11475.27 元,個稅返還應(yīng)繳納增值稅 2.96。那么是城建稅是不是 11478.23??1%?2=57.39。教育費附加等于 11478.23??3%?2=172.17,地方教育費附加等于 11478.23 ??2% ?2 =114.78
老師下午好,我想問一下利潤表里邊的所得稅費用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費用,減費用算出來的嗎?還是所得稅費用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的,填到那所得稅費用那個欄里啊?
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁寫滿了 需要翻頁怎么操作
測量工具計入什么科目
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 是那樣嗎?
研發(fā)立項是3月份,但是實際開始是4月份,那3-4月這個期間的費用可以做研發(fā)費用,費用化支出嗎
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
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老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人。個稅返還應(yīng)繳納的增值稅,是填寫在納稅申報表無票收入那里嗎?
是的,就是那樣填報的