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小規(guī)模納稅人,通過稅務(wù)代開增值稅專票38萬(第四季度,11月2張,12月2張)開發(fā)票時直接繳納了增值稅和城建稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加都是0,申報開具普通增值稅銷售稅30萬的時候,讓我補(bǔ)這30的增值稅,城建稅及教育費(fèi)附加地方教育附加,那之前的教育費(fèi)附加怎么沒讓補(bǔ)呢,還用補(bǔ)嗎?

2024-01-15 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 14:36

你好,需要的,需要補(bǔ)交的。

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快賬用戶9474 追問 2024-01-15 14:37

怎么補(bǔ)呢,申報表沒有讓補(bǔ)的呀

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:38

沒有補(bǔ)到,帶著紙質(zhì)的申報表去稅務(wù)局。

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:38

或者是你看一下附表二里面這個計稅依據(jù)你還能修改嗎?修改不了的話就去稅務(wù)局。

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你好,需要的,需要補(bǔ)交的。
2024-01-15
同學(xué),你好,這個直接在電子申報系統(tǒng)里,填寫完增值稅,再申報附加稅,界面上會自動出來數(shù)據(jù)
2021-01-04
您好。 您正常申報,只不過填表的時候,有個已預(yù)交金額那一列,填上后,就不需要繳納了。
2020-11-03
同學(xué)你好 是的,需要繳納的
2021-01-13
你好 季度30萬可以不應(yīng)交
2021-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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