差額計(jì)入進(jìn)貨的成本費(fèi)用
一般納稅人的外貿(mào)公司,非生產(chǎn)型,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票以后,發(fā)票如果用來抵扣了就不能進(jìn)行出口退稅了是吧?那這樣的話,當(dāng)月的那筆貨款要全額交稅,然后開發(fā)票也要付13個(gè)點(diǎn)的稅,到時(shí)候出口退稅卻只能退13個(gè)點(diǎn),那這筆業(yè)務(wù)豈不是最終還是多付了13個(gè)點(diǎn)的稅。
1,采購合同是410000萬含稅,印花稅是按不含稅金額*萬三,對(duì)嗎?2,出口退稅有什么要求,如出口10個(gè)設(shè)備,退稅金額只能是這10個(gè)設(shè)備購入的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,出口中支付的各種雜費(fèi)(圖中最后兩條),取得的專票稅稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,我出口退稅上個(gè)月卡了一個(gè)月沒退,稅局讓我把單證備案資料整理好就這個(gè)月跟上個(gè)月退稅合并退給我。但是我發(fā)現(xiàn)出口退稅申報(bào)都是累計(jì)的,最高退稅只能申請(qǐng)當(dāng)月的出口銷售額*13%,并不是兩個(gè)月合并的退稅額,我是不是申報(bào)哪兒有問題?
老師,我出口退稅上個(gè)月卡了一個(gè)月沒退,稅局讓我把單證備案資料整理好就這個(gè)月跟上個(gè)月退稅合并退給我。但是我發(fā)現(xiàn)出口退稅申報(bào)都是累計(jì)的,最高退稅只能申請(qǐng)當(dāng)月的出口銷售額*13%,并不是兩個(gè)月合并的退稅額,我是不是申報(bào)哪兒有問題?
請(qǐng)問,6月份銷售的貨物出口,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月開來的,銷售發(fā)票也是這個(gè)月開,那申請(qǐng)出口退稅只能下個(gè)月報(bào)了增值稅以后才能申請(qǐng)出口退稅嗎?
老師,個(gè)稅已申報(bào),稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報(bào)人員,怎么辦呢?
請(qǐng)問下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺(tái)買商品原價(jià)100,平臺(tái)做活動(dòng)給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺(tái)開發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會(huì)調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出來?不改會(huì)有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時(shí)間是12月,截止24.12.31實(shí)到賬各400萬,但印花稅沒有申報(bào),我這里是這樣填?
老師:請(qǐng)問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬啊?