你好,第一個合同是沒有問題的。你好,只能是跟機器相關(guān)的,其他的不可以申請退稅的。
北京豐達貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,準(zhǔn)備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同,合同金額為1000萬元(不含稅)。針對合同內(nèi)容,稅務(wù)會計給出了以下兩個方案:方案一:合同約定采用銷售折扣方式,約定付款期限為30天,如果對方在10天內(nèi)付款,將給予對方3%的現(xiàn)金折扣(計算基數(shù)不含稅費)。方案二:合同約定采用折扣銷售方式,給予3%的折扣,并將合同約定付款期限縮短為10天。同時,在合同中約定,購貨方超過10天付款加收33.9萬元(含稅)的違約金。(開票時,將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注:假設(shè)該批商品的成本為750萬元,進項稅額為97.5萬元,不考慮附加稅,以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
1.上月賣出的產(chǎn)品因質(zhì)量問題遭到退貨,貨物不含稅銷項稅額10萬元。企業(yè)開具了紅字專用發(fā)票增值稅如何處理。2.發(fā)現(xiàn)上月初購進并已被領(lǐng)用的免稅農(nóng)產(chǎn)品中一批半成品因管理不善而發(fā)生損失,農(nóng)產(chǎn)品原材料賬面價值2萬元(含運費0.015萬元。適用稅率9%。)進口稅轉(zhuǎn)出()。3.購進免稅圖書一批,取得普通發(fā)票上注明價款30萬元,可以抵扣進項稅額()。4.采取以舊換新的方式銷售家用電器銷售a型電冰箱300臺。每臺零售價格0.3萬元銷售電視機200臺每臺零售價格0.4萬元,每臺舊電冰箱作價0.02萬元,每臺舊電視機作價0.03萬元銷售額為()。5.從國外進口一批一臺檢測設(shè)備,關(guān)稅完稅價格為30萬元,進口關(guān)稅稅率為10%,繳納增值稅,取得海關(guān)填發(fā)增值稅專用繳款書,進口增值稅()。6..本單位員工出差發(fā)生差旅費共取得航空公司行程單著名票價共計10萬元,機場建設(shè)費共計1萬元,鐵路車票共計金額2.5萬元可以抵扣進項稅為()
1,采購合同是410000萬含稅,印花稅是按不含稅金額*萬三,對嗎?2,出口退稅有什么要求,如出口10個設(shè)備,退稅金額只能是這10個設(shè)備購入的進項稅額嗎,出口中支付的各種雜費(圖中最后兩條),取得的專票稅稅可以申請退稅嗎?
深圳華潤安裝設(shè)計有限公司為試點一般納稅人,增值稅采用一般計稅 方法。本年8月辦理出口退(免)稅認定手續(xù),設(shè)計服務(wù)的征退稅率為 6%,無期初留抵稅額,本月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)8月3日為上海某公司是供安裝服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明 金額200萬稅額18萬元,款項已收。 (2)8月10日,為境外某公司提供動漫設(shè)計服務(wù)?!都夹g(shù)出口合同登 記證》上的成交價折合人民幣60萬元,款項已收。 (3)8月15日,購入一臺專用測試設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明 價款100萬元,稅額13萬元,款項以銀行存款支付。 (4)8月11日,支付某律師事務(wù)所(一般納稅人)法律顧問費,取得 增值稅專用發(fā)票,注明價款100萬元,稅額6萬元,款項以銀行存款支 付。要求:計算該公司本期免抵退稅額。
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認銷售費用可以嗎?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼