你好,這個(gè)你你只看24年的部分。 看應(yīng)發(fā)多少,實(shí)際發(fā)了多少。 你也可以看下你的工資申報(bào)表看一年下來(lái)累計(jì)一共申報(bào)了多少,就填到賬載金額就好了。一般來(lái)說(shuō)你匯算之前把24年的工資都發(fā)完了,那么稅收金額也就填賬載金額就好。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表的貸方余額填寫對(duì)吧,就是填寫一年整個(gè)的薪酬對(duì)吧,如果匯算清繳時(shí)都發(fā)放了,都是一致的,
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)嗎?但是我2022年1月補(bǔ)計(jì)提了2021年12月的5萬(wàn)工資,在做2021年匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過(guò)了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個(gè)5萬(wàn)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中填寫《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,工資薪金支出有賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,但做賬軟件里2023年的應(yīng)付職工薪酬中的貸方和借方不一致,該怎樣填?
老師,24年應(yīng)付職工薪酬借方是8.8萬(wàn),貸方是10萬(wàn)(其中有5000是補(bǔ)提去年2023的),25年又發(fā)放了24年的工資1萬(wàn),企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn),截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬(wàn),然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
如果匯算清繳前,計(jì)提10萬(wàn),實(shí)際發(fā)放8萬(wàn),應(yīng)納稅就要調(diào)增2萬(wàn),是吧
你好是的,就是這樣子理解。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。