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老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?

2025-04-26 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-26 21:42

您好,把這個(gè)分錄紅沖,上面的-10是不是正數(shù)哦,,現(xiàn)在是紅沖分錄 借:未分配利潤(rùn)-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬 申報(bào)更正前年所得稅匯繳申報(bào),把利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用減少10萬,調(diào)增的工資更正為不用調(diào)整

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您好,把這個(gè)分錄紅沖,上面的-10是不是正數(shù)哦,,現(xiàn)在是紅沖分錄 借:未分配利潤(rùn)-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬 申報(bào)更正前年所得稅匯繳申報(bào),把利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用減少10萬,調(diào)增的工資更正為不用調(diào)整
2025-04-26
同學(xué)你好 你們多發(fā)的還能收回不能計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 要沖減之前的分錄 做往來然后收回來沖減往來
2021-09-15
您好,那您是少計(jì)提1000成本費(fèi)用?
2022-03-24
你好,賬載金額10萬,稅收金額實(shí)際金額10萬。
2022-09-19
你好,這筆獎(jiǎng)金還發(fā)嗎?要發(fā)的話不用調(diào)賬調(diào)表就可以,不發(fā)了調(diào)以前年度損益調(diào)整
2024-05-09
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