您好,按累計度利潤總額*企業(yè)所得稅稅率-已經預繳的企業(yè)所得稅來計算的
老師,如果12月份計提了企業(yè)所得稅,后來在匯算清繳的時候又調整了,導致企業(yè)所得稅多交了,這個的情況應該怎么處理
老師,我想問一下,如果一個房企在預交企業(yè)所得稅時納稅申報表不是按照預收賬款*毛利率算出預計毛利額來預交企業(yè)所得稅,而是按照賬上實際結轉的收入和成本來繳納的企業(yè)所得稅,那我應該怎么算預計毛利額是多少?
老師好!每個月繳的養(yǎng)老和醫(yī)療保險需要計提嗎?如果計提,分錄怎么做?我以前沒有計提,都是按照繳費額直接記賬了?,F在出現了這么個情況,因為公司沒錢,有2個月沒有交保險,這樣的話,不是影響預交企業(yè)所得稅了嗎,所以,請教一下應該怎么處理。
老師,請問一下比如我企業(yè)所得稅預扣預繳的時候是1200的,但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時候因為有調增的數據,要補交稅費,那我賬上計提企業(yè)所得稅的時候是填預扣預繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎?
想問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的“賬載金額”和“實際發(fā)生額”怎么理解呢?比如我們工資計提正常是按照應發(fā)計提,但是會計按照實發(fā)計提。繳納社保的時候,單位和個人繳納的總計金額,直接費用化。那匯算清繳的時候賬載我改填那個金額呢
房地產行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經出售過的數據嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數,其中固定資產2萬多,因為是出納直接給我的期初數,所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現在審計來發(fā)現2萬固定資產沒有明細,討論后認為應該是出納搞錯了,這2萬固定資產不屬于我們,現在應該怎么做賬調整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產值有沒有可能是負數?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產,我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調整的項目 為什么要補稅
現在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
是按季度計提的嗎?如果這樣計提不是要等交了所得稅才能計提,但是平時是出了報表才會去報所得稅的
這個就需要根據你的財務報表的里面的利潤表來提前計算一下所得稅
像如果多計提和少計提,要怎么入賬呢
比如說多計提了沖銷多計提的,少計提的再補提就成了
跨年了呢
就把所得稅費用科目換成以前年度損益調整科目