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老師,請教下,企業(yè)所得稅應該怎么計提,像我們平時都是按0.5%計提所得稅,預繳也是按0.5%,但是到匯算清繳的時候又要求交到1%的所得稅,像這種如果少計提和多計提的情況下后面應該怎么入賬?

2025-04-08 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-08 11:13

您好,按累計度利潤總額*企業(yè)所得稅稅率-已經預繳的企業(yè)所得稅來計算的

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快賬用戶4283 追問 2025-04-08 11:23

是按季度計提的嗎?如果這樣計提不是要等交了所得稅才能計提,但是平時是出了報表才會去報所得稅的

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齊紅老師 解答 2025-04-08 11:24

這個就需要根據你的財務報表的里面的利潤表來提前計算一下所得稅

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快賬用戶4283 追問 2025-04-08 11:36

像如果多計提和少計提,要怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2025-04-08 11:37

比如說多計提了沖銷多計提的,少計提的再補提就成了

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快賬用戶4283 追問 2025-04-08 11:51

跨年了呢

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齊紅老師 解答 2025-04-08 11:52

就把所得稅費用科目換成以前年度損益調整科目

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您好,按累計度利潤總額*企業(yè)所得稅稅率-已經預繳的企業(yè)所得稅來計算的
2025-04-08
你好,給你們退稅了嗎?
2021-01-05
你好 季度不計提 補交的稅款? 匯算完一起做 計提 和補交??
2024-01-30
延緩的多計提了 紅沖就可以 借應交稅費 貸利潤分配
2021-03-28
1,借,以前年度損益調整120 貸,應交所得稅120 2,借,以前年度損益調整70 貸,應交所得稅70 3,借,其他應收款50 貸,以前年度損益調整50
2021-05-19
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