三月當(dāng)月有多少人數(shù)應(yīng)該知道 不看這個(gè)所屬期 你的這里的不準(zhǔn)確了
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個(gè)人,他說是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動(dòng)一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
郭老師,您好,我們公司1月份工資要到3月15日才發(fā),這樣我申報(bào)個(gè)稅時(shí)候,就是4月份申報(bào)1月份個(gè)稅,這樣都是發(fā)放完在申報(bào),導(dǎo)致24年所屬期全年的個(gè)稅系統(tǒng)工資數(shù)總額和我賬上不一致,這個(gè)有影響嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的從業(yè)人數(shù)可以從個(gè)稅系統(tǒng)里屬期內(nèi)取數(shù)嗎?因?yàn)闀?huì)滯后一個(gè)月發(fā)放工資,屬期3月的工資是2月的工資表上人數(shù),3月工資表一般要4月末才能出來,我們?nèi)藬?shù)很多,每個(gè)月都會(huì)有人員變動(dòng),但是區(qū)間都不大,所以就在個(gè)稅屬期內(nèi)取數(shù)的,這樣可以嗎?都是超過300人了,不影響納稅
企業(yè)所得稅申報(bào)表里的從業(yè)人數(shù)每個(gè)季度末都是從個(gè)稅屬期內(nèi)取數(shù)的,可能會(huì)因?yàn)閭€(gè)稅申報(bào)滯后性小差異,但是并沒有影響納稅可以嗎,例如:3月屬期申報(bào)的2月個(gè)稅373人,3月工資卻在4月的屬期里了,有381人企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)按照3月屬期取數(shù)的,這樣會(huì)有什么大問題嗎?
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過300人的,沒有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
老師,外貿(mào)行業(yè),一票報(bào)關(guān)單中有一項(xiàng)因品名錯(cuò)誤轉(zhuǎn)內(nèi)銷,假如開票價(jià)為6000元,如何計(jì)算這一單項(xiàng)所需支付的稅費(fèi)。
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,公司分線上跟線下銷售,三季度8月份因?yàn)橄到y(tǒng)有問題,重復(fù)下賬了2萬銷售,但是再10月27日前調(diào)整不了重復(fù)下賬的銷退,現(xiàn)在老師這邊有什么辦法,處理這個(gè)問題?
老師 物業(yè)公司一般納稅人,經(jīng)營的餐飲項(xiàng)目,進(jìn)的食材費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
紅沖去年銷售的紅沖發(fā)票,交印花稅時(shí)要減去嗎
請問如果出口退稅申報(bào)13萬退回了13%的稅,那么這個(gè)13萬還需要交增值稅附加稅嗎?
我們收到的成本發(fā)票開票項(xiàng)目都是家具,那開出去的是不是也只能開家具?
小紅書數(shù)據(jù)導(dǎo)出來后怎么統(tǒng)計(jì)納稅收入
所得稅-事項(xiàng)1-職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬這個(gè)金額這個(gè)是計(jì)提工資總額減去個(gè)人承擔(dān)社保公積金、個(gè)稅后的金額嗎
老師,您好。我們做亞馬遜平臺出口業(yè)務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票后續(xù)要申請出口退稅。請問亞馬遜平臺銷售的收入部分還需要計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎?
個(gè)體戶的建筑施工隊(duì),最大的支出是工人的工資,是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資呢?