沒有什么大問題,只要人數(shù)和個(gè)稅屬期對(duì)應(yīng)就可以了
我是乙方,工地上的工人工資是由甲方代發(fā),乙方申報(bào)個(gè)稅。甲方5—10月工資已按月支付給工人,乙方5-10月所屬期期間沒有給工人申報(bào)個(gè)稅。咨詢了稅務(wù),現(xiàn)在12月要申報(bào)5-11月的工人工資,需要到大廳按月修正申報(bào)表并繳納日息萬(wàn)分五的滯納金,加每月扣5分的信用分。如果乙方在12月一次性申報(bào)5-10月工資,入職時(shí)間調(diào)整5月1日,那到時(shí)稅務(wù)檢測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)存在質(zhì)疑讓企業(yè)解釋,按月修正扣6個(gè)月?5分=30分,影響企業(yè)信用分及貸款,一次性在12月所屬期申報(bào)11月工資,從月工資7萬(wàn)飚到70萬(wàn),會(huì)不會(huì)被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。有沒有更好的解決方案?干著急,今天最后一天了
請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)季度報(bào)稅,在企業(yè)所得稅那里是按照一個(gè)季度的填的,財(cái)務(wù)報(bào)表采集里面的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和這個(gè)有關(guān)系嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在我最后期末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是3-6月的,我企業(yè)所得稅那里報(bào)的是4-6月的,數(shù)據(jù)不一樣,我需要怎么報(bào)呢?
您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)季初人數(shù)和季末人數(shù),每期都差了1.2人有關(guān)系嗎?之前都看錯(cuò)了,看個(gè)稅申報(bào)記錄里稅款所屬期月份去了,4月份申報(bào)3月份發(fā)的2月份工資,看成3月份的人數(shù)了。
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候季初人數(shù)和季末人數(shù)是怎么填的?(比如現(xiàn)在報(bào)1-3月季初人數(shù)是不是按上一年第四季度末人數(shù)還是需要看自然人所屬期1月申報(bào)的人數(shù)?季末人數(shù)是不是就看自然人所屬期3月申報(bào)的人數(shù)?但是所屬期3月我要報(bào)的是實(shí)際支付2月的工資有點(diǎn)不太明白那個(gè)企業(yè)所得稅人數(shù)是填所屬期3月內(nèi)申報(bào)的人數(shù)還是實(shí)際3月的人數(shù))
老師您好,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的從業(yè)人數(shù)可以從個(gè)稅系統(tǒng)里屬期內(nèi)取數(shù)嗎?因?yàn)闀?huì)滯后一個(gè)月發(fā)放工資,屬期3月的工資是2月的工資表上人數(shù),3月工資表一般要4月末才能出來(lái),我們?nèi)藬?shù)很多,每個(gè)月都會(huì)有人員變動(dòng),但是區(qū)間都不大,所以就在個(gè)稅屬期內(nèi)取數(shù)的,這樣可以嗎?都是超過(guò)300人了,不影響納稅
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
本財(cái)年發(fā)現(xiàn)上一財(cái)年多計(jì)提稅金,本財(cái)年應(yīng)該如何沖銷
300多的員工,也不影響判定繳不繳納殘保金這個(gè)問題