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生產(chǎn)加工型企業(yè),暫估到次月取得發(fā)票,的所有分錄

2025-04-06 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-06 21:36

你好,可以做一下分錄。 暫估入庫時 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶9585 追問 2025-04-06 21:37

那成本呢

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快賬用戶9585 追問 2025-04-06 21:39

當月暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn) 成本,銷售成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那這部分就不用沖回了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-06 22:17

如果暫估金額和發(fā)票金額一致就不用處理,如果不一致再把差額部分結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

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你好,可以做一下分錄。 暫估入庫時 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2025-04-06
你好,匯算清繳前取得金額沒有差距的話不影響
2022-05-14
您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2022-05-14
同學(xué)你好,并不是次月未取得發(fā)票要沖回,是當月暫估次月未取得發(fā)票,暫估一直掛賬,等到匯算清繳的時候還沒有取得發(fā)票,是要納稅調(diào)增的。
2020-12-25
你好,把暫估分錄沖了就可以的
2025-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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