您好,這種的話,重新開的,是不能入到四月的
問下4月份開票23萬多,然后后面6月份又作廢重新開了一張19萬多的發(fā)票 這樣有沒有讓公司多出了稅錢,做賬時(shí)是不是把運(yùn)費(fèi)的那張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來,下次再抵扣?
老師,我們4月28是收到一份增值稅專票,然后5月份申報(bào)增值稅的時(shí)候正常抵扣了,可是銷售方在沒有通知我們的情況下把這張票作廢了,然后又在5月份重新開了這張票。后來銷售方說是在4月30號(hào)就將這張票作廢了,可是我們5月份正常抵扣了這一部分稅費(fèi),我問一下這個(gè)5月份重新開的這張票能不能入到4月份的賬里面?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師,我想問一下 在4月份開的4張成品油發(fā)票,然后把對(duì)應(yīng)的成品油進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證了,不是抵扣了增值稅嗎?然后他5月把之前開的銷項(xiàng) 紅沖了完了,然后重新開了正確的3張,那么這個(gè)月他不就沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣了么?那這個(gè)是怎么弄?交稅?
老師,我在4月不是有5張銷項(xiàng)票,然后成品油還有黃豆,我也找了對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證抵扣了,可是在5月份時(shí),把這些都紅沖了,重開了正確的銷項(xiàng),那么問題是 這個(gè)正確的還怎么抵扣?。?還有一張是新開的票,不是更正4月的 那這個(gè)月稅怎么報(bào)?紅沖后再開的正確的是不是不能再抵扣了?
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
怎么查個(gè)人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來的,
發(fā)票是專票,報(bào)銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個(gè)月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報(bào)4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
也就是說只能在5月份部分紅沖后重新入賬是么?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
好的,謝謝老師?。?
不客氣的,理解了就好