你好,你這個原材料領(lǐng)用了沒有?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應(yīng)付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應(yīng)該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負數(shù)了,這個我怎么處理
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,這樣可以嗎?
入庫時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價 下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(紅字) 1.紅沖后需要把正確進項票錄入嗎? 2.正確的原材料數(shù)量,金額和暫估的數(shù)量,金額差距大怎么辦?
票未到已做借原材料-暫估,已經(jīng)領(lǐng)用并且結(jié)轉(zhuǎn)成本…票已到?jīng)_回暫估原材料余額表顯示原材料-暫估是負數(shù)金額這個是怎么回事?暫估的材料已經(jīng)領(lǐng)用還需要沖回嗎?
老師采購原材料 做借原材料 貸應(yīng)付暫估 后面回票做借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款,這樣可以么?還是必須回票做負數(shù)沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應(yīng)付?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表啊?
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
比如10月列暫估原材料a+15萬,我在領(lǐng)用欄+15萬,全領(lǐng)了,結(jié)存也為0 11月列在沖暫估材料a-10萬,我在領(lǐng)用欄-10萬,結(jié)存為-10萬, 但我b產(chǎn)品本來是30萬,現(xiàn)在總結(jié)余一沖,直接變20萬,我12月要怎么填期初b產(chǎn)品金額
你暫估了領(lǐng)用了之后完工也生產(chǎn)成了幣產(chǎn)品,在倉庫里面,庫存商品里面顯示,是這個意思嗎?
如果是的話,完整的借應(yīng)付賬款貸原材料15。 借原材料貸應(yīng)付賬款10、 借原材料5貸庫存商品5 因為你多暫估了無庫存商品也多了無,所以需要紅沖。
第二個看不懂,我結(jié)余a產(chǎn)品負數(shù),b產(chǎn)品有30變20
你這個是產(chǎn)品還是原材料還是需要區(qū)分開來的。