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郭老師,我原材料暫估,做的借原材料,貸應(yīng)付暫估,后面沖回做借原材料負數(shù),貸應(yīng)付暫估負數(shù),我的原材料表怎么做,暫估一列,沖暫估一列,但感覺結(jié)存的時候金額對的上,數(shù)量對不上

2025-03-28 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-28 09:40

你好,你這個原材料領(lǐng)用了沒有?

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快賬用戶1357 追問 2025-03-28 09:55

比如10月列暫估原材料a+15萬,我在領(lǐng)用欄+15萬,全領(lǐng)了,結(jié)存也為0 11月列在沖暫估材料a-10萬,我在領(lǐng)用欄-10萬,結(jié)存為-10萬, 但我b產(chǎn)品本來是30萬,現(xiàn)在總結(jié)余一沖,直接變20萬,我12月要怎么填期初b產(chǎn)品金額

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齊紅老師 解答 2025-03-28 09:56

你暫估了領(lǐng)用了之后完工也生產(chǎn)成了幣產(chǎn)品,在倉庫里面,庫存商品里面顯示,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-28 09:56

如果是的話,完整的借應(yīng)付賬款貸原材料15。 借原材料貸應(yīng)付賬款10、 借原材料5貸庫存商品5 因為你多暫估了無庫存商品也多了無,所以需要紅沖。

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快賬用戶1357 追問 2025-03-28 10:07

第二個看不懂,我結(jié)余a產(chǎn)品負數(shù),b產(chǎn)品有30變20

第二個看不懂,我結(jié)余a產(chǎn)品負數(shù),b產(chǎn)品有30變20
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齊紅老師 解答 2025-03-28 10:13

你這個是產(chǎn)品還是原材料還是需要區(qū)分開來的。

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你好,你這個原材料領(lǐng)用了沒有?
2025-03-28
就是按你前邊借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款就可以了
2024-09-20
同學(xué)你好,做丁字賬的話,所有分錄涉及的科目都要開丁字賬,左邊都是借方,右邊都表示貸方。借方金額都填入相應(yīng)賬戶的左邊,貸方金額都填入相應(yīng)賬戶金額的右邊,最后所有賬戶的借方金額總和和貸方金額總和相等。
2022-01-16
你好,借生產(chǎn)成本負數(shù)-1000000,貸原材料負數(shù)。-1000000,
2021-05-12
你好之前領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)了成本可以
2024-10-07
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