對(duì)的是的,是這么做的。匯算清繳之前,只要收到發(fā)票就行,也不單純看入庫(kù)。你結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,這些需要有發(fā)票,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的可以先沒(méi)有。
老師,你好,我21年8月有出售4個(gè)面罩,當(dāng)時(shí)還沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是暫估入價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來(lái)是發(fā)票回來(lái)價(jià)格是低的,我就沖了暫估,按發(fā)票金額入賬,現(xiàn)在導(dǎo)致庫(kù)存是負(fù)數(shù),要怎么在2022年調(diào)整,影響匯算清繳嗎?
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬(wàn)是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開(kāi)發(fā)票的老板了, 問(wèn)題1:想問(wèn)下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)),這樣做對(duì)不對(duì)? 問(wèn)題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠?(因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠) 問(wèn)題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬(wàn)成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)有變,把異常缺的50萬(wàn)改為暫估,2月份重新開(kāi)回發(fā)票來(lái)沖減那暫估的50萬(wàn),這樣可以不?
請(qǐng)問(wèn),我們是符合條件的小微企業(yè),一般人,12月底有暫估,把1-2月進(jìn)項(xiàng)票用來(lái)沖了,還有54萬(wàn)多暫估,要計(jì)算是給稅點(diǎn)別人補(bǔ)開(kāi)票劃算還是直接就調(diào)增交企業(yè)所得稅劃算,就是看給別人稅點(diǎn)合計(jì)和調(diào)增交企業(yè)所得稅合計(jì)哪個(gè)多是嗎?如果不補(bǔ)開(kāi)票,那暫估的庫(kù)存商品調(diào)增應(yīng)該只影響利潤(rùn),不影響資產(chǎn)吧?
我們?nèi)ツ?2月31日止有3種商品有暫估的,今年1-3月有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái),還不夠沖暫估,那就是將去年每種商品的暫估金額-今年1-3月同樣商品的進(jìn)項(xiàng)額=需要在匯繳前補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票金額是嗎?
請(qǐng)問(wèn):24年12月的進(jìn)項(xiàng)票,我1月入庫(kù),2月勾選認(rèn)證,現(xiàn)在要計(jì)算24年12月31日止要補(bǔ)多少進(jìn)項(xiàng)票沖暫估,是按入庫(kù)日期來(lái)算吧,不是按開(kāi)票日期吧,就是匯繳前要調(diào)整的暫估金額=12月的暫估金額減掉25年1-3月的進(jìn)項(xiàng)票金額,是看入庫(kù)日期吧,不是看開(kāi)票日期吧?
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款要怎么處理,公司是去年注冊(cè)的,至今都沒(méi)有實(shí)收資本,費(fèi)用一直是向股東借的款,掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在也辦法還,一直虧損,要怎么辦
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,線上有有未開(kāi)票收入,現(xiàn)稅務(wù)讓自查,請(qǐng)問(wèn)自查報(bào)告怎么寫?有模板嗎?還有從哪幾個(gè)方面考慮自查?
24年度增值稅申報(bào)表比財(cái)務(wù)報(bào)表金額少兩萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳對(duì)不上,咋辦?財(cái)務(wù)報(bào)表還還可以更正申報(bào),但增值稅是不能更正了的
我要學(xué)習(xí)沙石會(huì)計(jì)實(shí)操
2019 年 12 月 31 日,甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬(wàn)元,取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán),當(dāng)日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關(guān)準(zhǔn)備工作,并取得比,丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán),為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無(wú)關(guān)聯(lián)第三方手中購(gòu)入,支付購(gòu)買價(jià)款四百五十萬(wàn)元。當(dāng)日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值等于公允價(jià)值為 700 萬(wàn)元。至 2019 年 12 月 31 日,丙公司在 B 公司合并報(bào)表中,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 850 萬(wàn)元,等于其公允價(jià)值。其中股本 200 萬(wàn)元、資本公積 300 萬(wàn)元、盈余公積 150 萬(wàn)元、未分配利潤(rùn) 200 萬(wàn)元。假定盈余公積和未分配利潤(rùn)均為 2018 年 1 月 1 日后確認(rèn)的。2019 年 12 月 31 日,甲公司各個(gè)別報(bào)表資本公積貸方余額為 450 萬(wàn)元。其中,甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請(qǐng)計(jì)算長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
老師我有中級(jí) 然后現(xiàn)在記賬公司想學(xué)習(xí)幾個(gè)月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會(huì)計(jì)工作嗎,我都35歲了,感覺(jué)特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫(kù)存商品還是原材料?到時(shí)出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值率是多少
老師好,我們公司自己同時(shí)研發(fā)幾個(gè)項(xiàng)目,算是集中研發(fā)嗎?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的資料還需要留存相關(guān)的資料嗎?
老師租房去稅局帶來(lái)發(fā)票稅點(diǎn)是多少怎么計(jì)算一個(gè)月房租大概1500元
不是,我的意思是說(shuō)這些12月進(jìn)項(xiàng)票,我沒(méi)入庫(kù)也沒(méi)勾選,25年1月才入庫(kù),2月才勾選的
不入庫(kù)也可以勾選 入庫(kù)也可以不勾選 這個(gè)沒(méi)關(guān)系
我的意思是這個(gè):匯繳前要調(diào)整的暫估金額=12月的暫估金額減掉25年1-3月的進(jìn)項(xiàng)票金額,12月進(jìn)項(xiàng)票,1月才入庫(kù)的,就可以在12月暫估金額里減掉對(duì)嗎?
你好可以的 可以這么做的