?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
#提問# ,請問老師,某老板有一家公司一直未經(jīng)營,沒有做賬,也沒有開過票,一直零申報,但由于前兩年某自然人因為一些原因其個人名義無法向銀行申請貸款,在該公司老板即法人同意后,該自然人就借用這家公司的名義申請了一筆國內(nèi)J銀行貸款,這筆J銀行貸款得資金用于該自然人的其它銀行貸款還款,貸款發(fā)生后該自然人每月都按時轉(zhuǎn)錢進該公司對公賬戶進行還款,而在此期間該公司也未曾做賬,以零申報方式進行申報,現(xiàn)在該公司因為資源引入而開始產(chǎn)生業(yè)務(wù),需要申請一般納稅人并開具發(fā)票,也會正式啟用做賬,那筆J銀行貸款得賬要怎么做才會比較合理?
老師,我想請問一下個稅申報的相關(guān)問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進來,需要申報個稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù),這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟南工作,公司在威海交的社保,這個有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報告披露義務(wù)發(fā)生時點是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對方開了張十多萬的發(fā)票普票,對方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
您好,核線上訂單、支付記錄與賬面一致,確認收入及時、完整申報,稅率正確。看未開票收入在申報表如實填列,進項抵扣合規(guī) 如免稅項目進項轉(zhuǎn)出 。核實自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅資格符合,免稅與應(yīng)稅收入分開核算。 2.自查報告模板寫上這些內(nèi)容,不要求華麗,企業(yè)基本情況 養(yǎng)殖規(guī)模、銷售渠道 ,自查問題 如漏報收入、進項轉(zhuǎn)出錯 及整改措施,未來管理計劃 臺賬核對、人員培訓(xùn) ,負責(zé)人簽字 %2B 日期
22-24年人工成本和飼料,應(yīng)稅產(chǎn)品的進賬發(fā)票,都沒取得,款項都是法人個人支付,現(xiàn)在企業(yè)所得稅不免,該怎么自查怎辦?
您好,那這個就好查了,我們就是沒有發(fā)票,把無票的成本費用調(diào)增,就是我們自查補稅
無票調(diào)增,那企業(yè)所得稅稅負太大,與實際不符怎辦
您好,稅負是會變大,但這是與實際相符的,因為我們無票的部分就是不能稅前扣除的
企業(yè)增值稅這塊有應(yīng)稅和免稅的,自養(yǎng)的鵝簡單用鹽腌制下,企業(yè)所得稅不免嗎?
?您好,增值稅上自養(yǎng)鵝簡單鹽腌制仍屬 自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,如果符合條件 初級加工、無復(fù)雜工藝 , 免征增值稅 依據(jù)財稅〔2008〕81號 。 2.企業(yè)所得稅上不免稅,企業(yè)所得稅對農(nóng)產(chǎn)品初加工 如腌制 的優(yōu)惠僅限 特定類別 財稅〔2008〕149號列舉的加工方式 ,鵝腌制 未明確列入,需按25%稅率納稅 如果符合小型微利企業(yè)可享優(yōu)惠5%
自產(chǎn)自銷腌制鵝不免企業(yè)所得稅是嗎?
財稅〔2008〕149號百度搜看還是國家稅務(wù)官網(wǎng)查看?
您好, 是的,我們這個腌鵝不免
要是能證明就用鹽簡單腌制為了保存,其他沒有深加工,和包裝,可以算初級加工農(nóng)產(chǎn)品嗎
您好,確實可以爭取一下,但是最終是稅務(wù)局說了算