你好,這個(gè)是看稅務(wù)局的要求的,你如果是小微企業(yè)的話是可以減半。
老師你好,我們是小規(guī)模,房產(chǎn)稅和土地使用稅按從價(jià)計(jì)稅,每半年是3萬(wàn)9千多(沒(méi)扣減半征收的)現(xiàn)在有廠房要租出去,對(duì)方要求開(kāi)票,一年房租是十萬(wàn)。 Q1:是不是開(kāi)了租賃發(fā)票出去,以后房產(chǎn)稅就是從租來(lái)算了? Q2:從租計(jì)征劃算還是從價(jià)計(jì)征劃算呢?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)之類的
房產(chǎn)稅是城市縣城建制鎮(zhèn)工礦區(qū)不包括農(nóng)村 受益人無(wú)租使用者,出租人,承典人。從租計(jì)征租金乘12%乘月份,從價(jià)計(jì)征企業(yè)自產(chǎn)自用價(jià)款不含稅乘1.2%乘1減扣除錄,房地產(chǎn)企業(yè)在出售前的不征房產(chǎn)稅。個(gè)人居住不征稅,個(gè)人出租按4%國(guó)家機(jī)關(guān)人民團(tuán)體出租按4%投資聯(lián)營(yíng)共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)由被投資方按余值征稅,旱澇保收的由投資方征稅,稅收優(yōu)惠國(guó)家機(jī)關(guān)軍隊(duì)人民團(tuán)體。事業(yè)單位宗教石廟,公園,名盛景區(qū),施工期間不征,供暖企業(yè)供居民不征,供企業(yè)征稅,體育場(chǎng)大于70天的企業(yè)減半征收,國(guó)家不征,原有房產(chǎn)投入經(jīng)營(yíng)當(dāng)月計(jì)提其他次月,當(dāng)月減少當(dāng)月依舊提。 老師,那個(gè)投資聯(lián)營(yíng)的實(shí)際投資的按照余值來(lái)讓被投資方交稅那個(gè)余值要扣折舊嗎?
老師公司將部分廠房出租了,22年開(kāi)的出租專票,但是開(kāi)的是租期22年和23年的,請(qǐng)問(wèn)這22年交房產(chǎn)稅還是按之前從價(jià)計(jì)征不是從租計(jì)征申報(bào)繳納的,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員說(shuō)系統(tǒng)篩查出有開(kāi)出租發(fā)票金額,但是沒(méi)有按從租計(jì)征的房產(chǎn)稅,請(qǐng)問(wèn)是不是必須補(bǔ)交從價(jià)與從租的房產(chǎn)稅差額呀?有什么解決辦法嗎?
老師,公司房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征交20萬(wàn),但是現(xiàn)在出租給兄弟企業(yè)了,如果收取很少量的租金,然后我們按從租計(jì)征計(jì)算房產(chǎn)稅也就1萬(wàn)甚至更少,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?允許嗎?
老師,公司以前按從價(jià)計(jì)征交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在有一部分場(chǎng)地上建了車間然后把車間租出去了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在房產(chǎn)稅如何報(bào)呀?這新建的廠房按從租計(jì)算的話,那之前從價(jià)計(jì)征的按什么標(biāo)準(zhǔn)扣除這部分呢?那土地使用稅用變動(dòng)嗎?
您好,去年貸款利息已做賬,忘記申請(qǐng)發(fā)票了,今年六月份才發(fā)現(xiàn),然后開(kāi)了普通發(fā)票,需要怎么處理[疑問(wèn)][疑問(wèn)][疑問(wèn)][疑問(wèn)]
請(qǐng)問(wèn)我們買腳手架,對(duì)方開(kāi)的是經(jīng)營(yíng)租賃腳手架,但我們是買的,這樣合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
老師好, 收到美元,還有附加信息郵費(fèi),國(guó)外費(fèi)用,驗(yàn)單費(fèi)之類的,這屬于扣的手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好!我也剛問(wèn)一下,我有個(gè)農(nóng)機(jī)銷售企業(yè),購(gòu)入的農(nóng)機(jī)具運(yùn)費(fèi)他說(shuō)給開(kāi)的是拖拉機(jī)可以嗎
我們的外部市場(chǎng)人員,和公司無(wú)勞動(dòng)關(guān)系,只有業(yè)務(wù)合同,是我們的市場(chǎng)服務(wù)商,他想借10000元,后期用市場(chǎng)提成抵,如果無(wú)市場(chǎng)提成,算作我們給他的補(bǔ)貼,這個(gè)可以以借款借給他嗎
公司法人以個(gè)人名義向銀行貸款,銀行可以把錢打到法人私人賬戶嗎
拿到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票可以抵扣9%,那賬務(wù)處理,借原材料,直接按免稅金額入,還是得再推算不含稅?
一般納稅人,小型微利企業(yè),開(kāi)30萬(wàn)咨詢發(fā)票,沒(méi)有抵扣,共計(jì)要交多少稅?所有稅
本司國(guó)外業(yè)務(wù),幫上游公司代付空運(yùn)費(fèi),開(kāi)票給上游公司報(bào)銷,能夠開(kāi)港雜費(fèi)嗎?本司是建筑公司,無(wú)空運(yùn)代理業(yè)務(wù)。