你好,看所得稅匯算清繳申報(bào)表中彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中最后一列最下面。
老師好,企業(yè)所得稅中彌補(bǔ)以前年度虧損,可以彌補(bǔ)幾年?我具體看哪里可以知道具體可以彌補(bǔ)多少金額?
老師:哪里可以查詢我公司還有多少未彌補(bǔ)的虧損金額
老師,幫忙看看截止到2021年還有可以彌補(bǔ)的金額嗎?第一行未彌補(bǔ)完虧損是0
老師,您好!我們公司現(xiàn)在還沒有做所得稅匯算清繳,21年度還有未彌補(bǔ)的虧損,本季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候可以減去21年度未彌補(bǔ)的虧損嗎?還有就是還有多少未彌補(bǔ)的虧損可以補(bǔ)的這個(gè)金額怎么去查呢?
請(qǐng)問老師季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我把這個(gè)虧損金額填在哪里?填多少?是是按我彌補(bǔ)多少填多少還是按可彌補(bǔ)的以前年度虧損的總額填?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師,以后可彌補(bǔ)虧損的金額是5443579.26么?
嗯,是的,這個(gè)表是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的。