您好,不可以哦,不能直接用于抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅 出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能用于抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額,而應(yīng)按規(guī)定辦理出口退稅。 不能違反規(guī)定的,違反增值稅管理規(guī)定,可能導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如被要求補(bǔ)繳稅款、繳納滯納金,甚至面臨罰款等處罰
老師,我們企業(yè)有出口和內(nèi)銷,出口的是自產(chǎn)生物柴油免稅不退稅,內(nèi)銷的是隨著自產(chǎn)生物柴油生產(chǎn)出來的副產(chǎn)品。那我們的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理呢,都可以抵扣嗎
某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細(xì)賬有關(guān)數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額400萬元,銷項(xiàng)稅額600萬元 外銷產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額550萬元 出口無銷項(xiàng)稅額 該企業(yè)采用免、抵、退進(jìn)行出口退稅核算,經(jīng)計(jì)算企業(yè)出口退稅總額為350萬元計(jì)算:1.出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額=(3空)
一般納稅人的外貿(mào)企業(yè),出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不申請(qǐng)退稅了,出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣內(nèi)銷的嗎? 外貿(mào)和內(nèi)銷的貨物進(jìn)項(xiàng)票是一樣的貨,同一個(gè)產(chǎn)品
老師,我們公司外貿(mào)企業(yè),有出口和內(nèi)銷的產(chǎn)品,出口是免增值稅的,對(duì)應(yīng)出口的進(jìn)項(xiàng)稅不去申請(qǐng)退稅,直接可以拿來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅嗎,主要是內(nèi)銷收入占比較多。
老師,您好,我們公司是免退稅類型的外貿(mào)企業(yè),出口外銷的產(chǎn)品有開具出口發(fā)票,這個(gè)出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以直接抵扣國內(nèi)銷售的銷項(xiàng)稅嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
不是可以做免退稅處理嗎?我不申請(qǐng)退稅了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能不能用于抵抗內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅嗎?
要怎么樣處理才能把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅用于抵扣銷項(xiàng)稅額
您好,是的,出口退稅就要辦理退稅的
方便發(fā)一下外貿(mào)企業(yè)的退稅操作流程嗎?
?您好,1.準(zhǔn)備出口報(bào)關(guān)單。購進(jìn)貨物時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票。外匯管理部門出具的外匯核銷單。合同、裝箱單、提單等。 2.申報(bào)退稅:登錄電子稅務(wù)局。填寫《出口貨物退(免)稅申報(bào)表》。上傳出口報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票等資料。提交申報(bào):確認(rèn)無誤后提交退稅申報(bào)。 3.稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申報(bào)資料進(jìn)行初步審核。如有必要,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)進(jìn)行實(shí)地核查。審核通過后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)出具《出口貨物退(免)稅審批表》
外匯管理部門出具的外匯核銷單在哪里查詢
?您好,現(xiàn)在已經(jīng)變化了哦 外匯核銷單制度已逐步取消,改為通過外匯監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行外匯收支管理。企業(yè)可以通過外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢外匯核銷信息
好的,謝謝,如果那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不去申請(qǐng)退稅會(huì)有什么影響嗎?
您好,我們也不能抵內(nèi)銷,影響就是公司損失了
主要是不多,出口的我就只開了出口發(fā)票,取得了報(bào)關(guān)單,做了稅務(wù)申報(bào),其他的資料沒有去收集,如果沒有其他影響,那不退稅了,金額比較少。
哦哦,這個(gè)放棄是可以的