同學您好,用于免稅項目的部分是不可以抵扣的,您生產(chǎn)的主產(chǎn)品和副產(chǎn)品有一定的比例關系的吧
老師,我們企業(yè)有出口和內(nèi)銷,出口的是自產(chǎn)生物柴油免稅不退稅,內(nèi)銷的是隨著自產(chǎn)生物柴油生產(chǎn)出來的副產(chǎn)品。那我們的進項稅應該怎么處理呢,都可以抵扣嗎
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,兼營出口與內(nèi)銷貨物。該自營企業(yè)出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。5月該自營出口生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務:購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元,外購貨物準予抵扣進項稅款39萬元,貨已入庫。上期期末留抵稅額5萬元。當月內(nèi)銷貨物銷售額200萬元,銷項稅額26萬元;本月出口貨物銷售額折合人民幣280萬元。該自營出口生產(chǎn)企業(yè)申請退稅單證齊全。要求:計算該企業(yè)本期免抵退稅額,應退稅額,免抵稅額,并進行相應的會計處理。
請問,我是生產(chǎn)企業(yè),出口了一批貨物。不打算退稅,只享受免稅。那我出口貨物對應的原材料專票,可以抵減內(nèi)銷產(chǎn)生的增值稅嗎?
老師,我們公司外貿(mào)企業(yè),有出口和內(nèi)銷的產(chǎn)品,出口是免增值稅的,對應出口的進項稅不去申請退稅,直接可以拿來抵扣內(nèi)銷的銷項稅嗎,主要是內(nèi)銷收入占比較多。
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,1.稅法說用于免稅項目和簡易征收項目的進項稅不可以抵扣,這個免稅項目包括出口免稅是嗎。2我們的主副產(chǎn)品產(chǎn)量是有比例關系的
是的,是包括的 您免稅的肯定是不可以抵扣的
有比例關系,那就按這個比例來算用于抵扣的和不抵扣的
我記得稅法上有個公式,不得抵扣的進項稅額=當月全部進項稅額*(簡易計稅項目銷售額+免稅項目銷售額)/當月全部銷售額。您說的是這個公式嗎
您好,是的,就是這個意思的