你好,這樣子的話你還是要用以前年度損益調(diào)整。
你好,2022年的成本票稅務(wù)查出為異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是在2024年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
2022年計(jì)提的工資在企業(yè)所得稅匯算繳時(shí)未發(fā)放,進(jìn)行了納稅調(diào)增處理,這部分工資于2024年2月發(fā)放了,請(qǐng)問在進(jìn)行2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還能進(jìn)行納稅調(diào)減嗎?如能調(diào)減,表格上具體怎么填寫?
你好,我2023年12月取得一張發(fā)票,已入賬,后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合規(guī),于2024年5月沖紅取得一張紅字發(fā)票,在2024年5月作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那企業(yè)所得稅成本是在2023年匯算清繳時(shí)做調(diào)整還是在2024年二季度預(yù)繳時(shí)調(diào)整啊
在2025年發(fā)現(xiàn)2024年多預(yù)提了27萬勞務(wù)費(fèi)成本,在2025年1月份沖回,請(qǐng)問沖回分錄怎么做?2025年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這27萬要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?還是在2025年匯算清繳時(shí)不需要處理。
制造業(yè)企業(yè),2023年取得一張固定資產(chǎn)塑料模具增值稅專用發(fā)票2.5萬,進(jìn)項(xiàng)稅728.3元,2024年該進(jìn)項(xiàng)電子稅務(wù)局已勾選抵扣,但是發(fā)票漏做了,現(xiàn)要補(bǔ)在2025年憑證中,會(huì)計(jì)科目要怎么做,2024年所得稅匯算清繳和財(cái)務(wù)年報(bào)要怎么調(diào)整
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
借,以前年度損益調(diào)整。貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
以前沒有入成本費(fèi)用,還是要用以前年度損益調(diào)整嗎?借,以前年度損益調(diào)整。貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)分錄是減少利潤?
你好,你現(xiàn)在要去稅前做扣除的話就要用以前年度損益調(diào)整。
增加成本費(fèi)用,然后減少利潤。
去年入成本費(fèi)用的不含稅金額那筆,就是減少成本費(fèi)用,增加利潤,是嗎
你好,你這個(gè)去年沒有入成本費(fèi)用,現(xiàn)在是要增加成本費(fèi)用。
不含稅金額入成本費(fèi)用了啊,稅金沒有入,我現(xiàn)在問的是不含稅金額
你好,以前沒有入成本費(fèi)用,還是要用以前年度損益調(diào)整嗎?借,以前年度損益調(diào)整。貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)分錄是減少利潤? 我是針對(duì)你的這個(gè)問題來回答的。你說的以前沒有入成本費(fèi)用。
不含稅金額有沒有入成本費(fèi)用?先確認(rèn)這一點(diǎn)。