你好,借預(yù)提費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
24年12月付中介服務(wù)費(fèi)時(shí)寫的分錄是借管理費(fèi)用50000 貸銀行存款50000,這五萬沒取得發(fā)票;1月收到5000退費(fèi),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄是不是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)呀。進(jìn)行24年企業(yè)所得稅匯算清繳,需要納稅調(diào)增五萬,2025年匯算清繳,納稅調(diào)減5000嗎
在2025年發(fā)現(xiàn)2024年多預(yù)提了27萬勞務(wù)費(fèi)成本,在2025年1月份沖回,請(qǐng)問沖回分錄怎么做?2025年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這27萬要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?還是在2025年匯算清繳時(shí)不需要處理。
比如我2024年按照實(shí)際入賬300萬,(300萬沒有申報(bào)個(gè)稅),匯算清繳的時(shí)候肯定要調(diào)整出來,但是公司在2025年匯算清繳之前又能回來2024年沒開回來的發(fā)票300萬,公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,麻煩芬姐說一下,這個(gè)匯算清繳怎么做,還有2025年回來的300萬的發(fā)票直接入2025年嗎?賬上需要調(diào)整這300萬嗎?
2024年有一筆辦公費(fèi)普通發(fā)票100元已入賬,現(xiàn)稅務(wù)說對(duì)方未申報(bào)納稅費(fèi)用需要轉(zhuǎn)出,在所得稅匯算清繳中轉(zhuǎn)出,這筆在2025年需要做沖回100元辦公費(fèi)嗎?如需沖回具體會(huì)計(jì)科目怎么做?2024年的財(cái)務(wù)年報(bào)是不是也要調(diào)整
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
需要2024年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,補(bǔ)交企業(yè)所得稅
企業(yè)在2024年12月份超過了小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),變成了一般企業(yè)。如果2025年1月份沒有超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),可以在2025年1月份變?yōu)樾∥⑵髽I(yè)嗎?
可以的第一季度如果屬于小微企業(yè)
2024年第四季度申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅后又修改過憑證,調(diào)過賬、表,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。是更正申報(bào)企業(yè)所得稅,還是等企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)正確數(shù)據(jù)再補(bǔ)交企業(yè)所得稅?
你好,先更正季報(bào)的數(shù)據(jù)這里
更正季報(bào)數(shù)據(jù)后是不是就要立即補(bǔ)交稅款?還是可以等匯算清繳時(shí)再補(bǔ)交?
肯定的若果利潤(rùn)高了補(bǔ)繳稅款和滯納金