你好,進(jìn)項(xiàng)稅抓呢轉(zhuǎn)出你認(rèn)證的這個
老師你好,我們公司2月買了一輛車,開的發(fā)票沒有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沒有進(jìn)行認(rèn)證的發(fā)票不是不能入賬嘛,購買固定資產(chǎn)不是當(dāng)月下月計提嘛,那這樣的情況,我三月份該怎么做,這幾張發(fā)票一直到七月份了都還沒認(rèn)證
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師,對方公司在12月份的時候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時候發(fā)現(xiàn)他們是開錯了公司,然后他們在1月份紅沖了,請問我們公司就這張發(fā)票問題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒有收到發(fā)票,也沒有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師您好,我2月份多認(rèn)證了一張發(fā)票,3月份也交了稅款,但是這個發(fā)票沒有入賬, 因?yàn)槲乙彩墙裉旖煌甓惪詈蟀l(fā)現(xiàn)2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一樣,對方說那張多認(rèn)證的發(fā)票是錯誤的,但是他們還沒有進(jìn)行紅沖,老師這個情況我現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理呢
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費(fèi)用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦模蕴釂问且环菘偺釂?,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀嬋胧裁纯颇?/p>
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師,我2月收到的發(fā)票,但是因?yàn)閳箐N流程沒有走完,3月才收到我入賬了,但是我申報2月增值稅的時候已經(jīng)認(rèn)證了,相當(dāng)于2月認(rèn)證了,但是3月才入賬,不知道這樣做行不行
只要認(rèn)證了就不行,下月轉(zhuǎn)出來
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
不客氣祝你工作順利