你好 借 固定資產(chǎn) 應交稅費-待認證進項 貸 應付賬款? ?下月計提折舊
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進項發(fā)票,我已經(jīng)貼在以前月份上了,沒有認證,現(xiàn)在我也把這些發(fā)票在認證勾選里選不抵扣認證,如果我還放在以前月份里,不拿到現(xiàn)在的月份里行不行啊,只是費用早用,也沒用稅額,現(xiàn)在這個月認證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
老師你好,我們公司2月買了一輛車,開的發(fā)票沒有進行進項認證,沒有進行認證的發(fā)票不是不能入賬嘛,購買固定資產(chǎn)不是當月下月計提嘛,那這樣的情況,我三月份該怎么做,這幾張發(fā)票一直到七月份了都還沒認證
老師,問一下我六月份記賬有一筆費用進項發(fā)票,我入賬進項稅做了待抵扣沒有認證,七月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題已退回重開,重開的發(fā)票日期屬于7月份了,那么我六月入賬的是不是要沖賬,不可以直接把7月份發(fā)票放到六月賬里吧
老師,您好!12月份收到了一張專用發(fā)票,開票日期是6月份的,6月份已經(jīng)認證進項抵扣,這張發(fā)票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發(fā)票相關的憑證,12月份收到這張發(fā)票應該怎么做賬呢?
你好老師,公司買了一輛車,取得了進項票,當月入賬了,但是進項稅是做了待認證。我們公司有一般計稅收入和簡易收入,這樣如果以后抵扣時的月份只開具了一般計稅的發(fā)票,那這個車輛的進項稅是不是不用轉(zhuǎn)出,全部抵扣就行了
老師好,總公司與分公司是不是關聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務所得個稅計算公式
老師,我上個月的時候進項稅留底了,就是銷項是40645.12元,進項是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機,舊抵3萬,新28萬,實付25萬,此賬務如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運費1900,銀行手續(xù)費45,一共26195,我們報關單上表體金額是應該寫26195嗎?把運費,包裝手續(xù)費都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫,還是按當月的1號填寫?
老師,實收資本_(某某人名字),可以這種不
那認證之后呢
借 應交稅費-進項稅 貸??應交稅費-待認證進項
有車船稅的,怎么做分錄
你看右下角有個車船稅
借 固定資產(chǎn) 應交稅費-待認證進項 貸 應付賬款? ?應交稅費-車船稅
借貸不會不平嘛
貸方多了車船稅的金額
固定資產(chǎn)也增加車船稅啊?
那我的發(fā)票放在那個月呢
固定資產(chǎn)入賬的憑證后面!?
好的我知道了
2月買3月入賬,是這樣吧,我開始有點暈了
是的!你的理解正確!
那我二月入賬了,三月開始計提了,這樣是不是不對
購買的當月入賬 次月計提折舊!?