你好,這個業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?業(yè)務(wù)發(fā)生了可以。
老師您好,我想問下我做了個分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 然后又借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 因為銀行存款收入30多萬 所以其他應(yīng)收款也是30多萬 怎么把其他應(yīng)收款調(diào)平?還不用交個稅呢?
老師,請問一下以前做賬,開票出去,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ,現(xiàn)在老板補打銀行流水發(fā)現(xiàn)公戶收款了。現(xiàn)在流水做賬,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)收款-法人 可以嗎?賬上沒有現(xiàn)金了。
老師你好,我是小規(guī)模裝飾公司,簽訂了一筆10萬的合同,客戶先給了一萬元定金。是這樣寫分錄嗎: 借:應(yīng)收賬款 101000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 1000 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 這樣寫嗎
老師,裝修公司,合同確定3萬,先打了3000定金,做分錄借銀行存款 貸應(yīng)收賬款沒問題哦,然后開工后又打了10%款項3000,這時候我可以做分錄借應(yīng)收賬款3000 借銀行存款3000, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅吧
假期公司收到客戶銀行轉(zhuǎn)賬1萬元,給客戶開了一萬元的普通發(fā)票,假如銷售額7000,稅額3000元。分錄要這樣做嗎?借:銀行存款10000貸:主營業(yè)務(wù)收入7000貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3000,是這樣嗎?謝謝你了
你好老師,老板拿過來的發(fā)票開的是水產(chǎn),但實際上是吃飯的錢,這個我能入賬嗎,入哪里去呢?
老師,員工社保公積金的繳納基數(shù)比工資高,這樣是可以的嗎
老師:面試的員工上了2天班,第3天走的時候工資發(fā)了,但是個稅申報的時候發(fā)現(xiàn)她的名字跟身份證不對,聯(lián)系不上,個稅工資只能少于實發(fā)工資,老師,這個怎么處理啊?
老師,北京市申報城鎮(zhèn)土地使用稅,上半年報一次,下半年報一次,為啥申報表計稅依據(jù),寫的是土地面積除2
A公司是B公司的股東,A給B貨幣投資10萬元,那么兩家公司入賬時都需要哪些資料憑證,除了銀行流水還要什么?
老師,我們公司轉(zhuǎn)錢給勞務(wù)公司代發(fā)工資時的分錄怎么寫?。?/p>
您好!發(fā)2024年8月工資時,把貸:其他應(yīng)收款 錯錄成 其他應(yīng)付款,現(xiàn)在可以這樣調(diào)整嗎?備注:更正2024年9月XX號憑證錯錄的科目;借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款。 就只更正錯誤的科目,不沖紅全額憑證了,可以嗎?
老師,民宿掛攜程上營銷,攜程會給我們打結(jié)算款,如圖,其他應(yīng)付款411.84是攜程打給老板的,實際開票應(yīng)收賬款是406.4元,等于攜程多打款5.44元給我們,平時都是扣平臺費的,這單不扣反倒多打款了,我這里分錄是沖減銷售費用,不懂這樣做是不是不對,還是入賬營業(yè)外收入,老師您幫我分析下,一般平時每月有一兩單這樣的,金額不是很大。
老師,公司原購買的車子入固定資產(chǎn),全部一次性計提折舊,現(xiàn)在處理過戶開票5000,請問這個入營業(yè)外收入嗎
老師好,計算應(yīng)收賬款占用資金,經(jīng)濟訂貨量占用資金,存貨占用資金時,有時又是乘以單價,有時又是乘以單位變動成本,是如何區(qū)分呀,有點暈。算占用資金時候,什么時候乘以單價,什么時候乘以變動成本呢
發(fā)生了,定金之前打了,開工后有付了10%的合同定金
可以的,可以這么做的。
不是合同定金,是合同款,又付了10%合同款
好的好的
不用客氣,工作愉快