借:應付賬款-暫估5 貸:利潤分配-未分配利潤5
你好,我22年年底做了暫估2萬的管理費用的帳,我23年拿回來了4萬的成本發(fā)票,如何調賬呢,是紅沖去年的帳 還是 4萬做到今年去,所得稅匯算清繳要怎么做。
去年年底暫估30萬,今年發(fā)票沒找來,所得稅匯算直接調增繳稅了,那我今年賬里需要沖暫估嗎?不沖的話未分配利潤不一致啊
老師,我們去年有預估50萬的成本,沖了25萬,還有25萬沒沖完,今年所得稅匯算清繳也調增了25萬成本交了所得稅,并且這未沖完的部分也不可能來票了,怎么做賬呢
老師,去年暫估成本30萬,今年來成本票25萬,今年沖紅去年的發(fā)票后差的5萬需要調增繳納所得稅,如何做分錄
老師,您好,我們是做培訓的,一般納稅人,增值稅按簡易計稅,我現(xiàn)在申報增值稅,我的報表只需要在3%征收率的服務那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿企業(yè),用現(xiàn)金支付運費,對方開票,借:銷售費用 進項稅 我是商貿企業(yè),用現(xiàn)金支付運費,對方未開票,借:其他應收款 這2個不同借方,沒明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點一點的轉嘛
老師,想問一下實際的業(yè)務 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結果c公司給a企業(yè)回的款項,怎么做賬務處理。
老師,如果酒店行業(yè)實際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財務,但介紹人讓財務繼續(xù)做下去而且一年代理費已付,那請問財務還要不要跟店員確認上月個稅申報工資表,因為店員也歸實際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級農產品,之前一直是開免稅普票的,后面因為有客戶需求就開票專票3%,請問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領導都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個體戶不做賬那種簡易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會產生印花稅嗎
那去年暫估的成本票的會計分錄還用全部紅沖嗎,老師?如果全部紅沖,那么主營業(yè)務成本不就有負的5萬掛賬了?
不是全部紅沖,只沖差額