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老師我去年暫估4萬 現(xiàn)在票回來了 這張票我是做到今年還是反結(jié)賬回去做到去年呢

2025-03-06 15:46
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-06 15:47

那個(gè)只能計(jì)入去年的成本費(fèi)用

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快賬用戶6257 追問 2025-03-06 15:50

老師 分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-03-06 15:54

直接反結(jié)賬到12月正常做,修改那個(gè)暫估的憑證

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反結(jié)賬做到12月就行
2025-03-06
那個(gè)只能計(jì)入去年的成本費(fèi)用
2025-03-06
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? ?利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2025-03-07
這個(gè)你可以放到去年的暫估后面
2023-10-16
借接待應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整2萬, 借以前年度損益調(diào)整4萬,貸其他應(yīng)付款。
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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