反結(jié)賬做到12月就行
您好,我想問一下建筑公司去年暫估的成本,發(fā)票今年回來,我是把發(fā)票做到去年的賬里?還是今年的賬里
你好,我22年年底做了暫估2萬的管理費用的帳,我23年拿回來了4萬的成本發(fā)票,如何調(diào)賬呢,是紅沖去年的帳 還是 4萬做到今年去,所得稅匯算清繳要怎么做。
老師好,我們2022年11月做了暫估 ,2023年4月收到發(fā)票,沖暫估和入庫,做賬做到去年11月,還是今年4月呢
老師,去年有暫估,發(fā)票到今年才來,我要沖掉去年的暫估,是做在今年還是到去年改呢
老師我去年暫估4萬 現(xiàn)在票回來了 這張票我是做到今年還是反結(jié)賬回去做到去年呢
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有
老師,請問公司請電力公司建造了一座包工包料的對外營業(yè)的充電站,收到對方開具的工程服務的發(fā)票,怎么做賬
老師,請問下反向開票上個月有一張金額錯誤,當月未抵扣,但是代扣了稅費,那這個分錄怎么填
老師,幫忙看一下,用友t+軟件,年中起初建賬,資產(chǎn)是貸方余額怎么錄入?負債是借方余額怎么錄入?我錄入負數(shù)不對
老師,22年開的發(fā)票,25年可以沖紅然后重開嗎
請問老師:收到一筆預付款,以后不退回,用財務費用沖銷的會計分錄如何寫,謝謝
老師你好,一個公司的個人往來應收賬款很,如果公司到清算注銷的時候應該怎樣處理呢?謝謝。
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應該預交稅款?按照1000萬預交還是按照差額200萬做預交呢?
老師,收到購買微波爐、熱水器發(fā)票(公司自用),單價在1000元以內(nèi),計入什么科目? 總價2000多
老師您好,老板的親戚在財務室辦公,五十多歲負責質(zhì)檢,我開空調(diào)30度,她非要調(diào)到28度,凍死人