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申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多0.14元,主表上34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為-0.14元,請問申報(bào)好了是否需要退稅?

2025-03-05 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-05 14:57

可以不退稅的,以后月份抵交

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快賬用戶7407 追問 2025-03-05 15:28

請問這個(gè)提示怎么弄?我們是建筑單位

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齊紅老師 解答 2025-03-05 15:32

看提示,核實(shí)清楚,沒問題就提交,都是字面意思

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可以不退稅的,以后月份抵交
2025-03-05
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-01-09
你好,增值稅表里只填內(nèi)銷收入,銷項(xiàng)稅金額,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證額.
2022-04-08
同學(xué)你好,建議登入稅務(wù)局網(wǎng)站查詢下,144.36這個(gè)金額,是否有扣款的憑證出來,因?yàn)?2月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
您好,7月份增值稅申報(bào)結(jié)束后,稅款62852.83已經(jīng)繳納,那么 需要在8月份申報(bào)表第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額里面填寫 62852.83
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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