您好,1.減免稅額 = 研發(fā)費(fèi)用 * 100% * 15% 2.減免稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × (25% - 15%)
請(qǐng)問(wèn)老師,圖片中第5項(xiàng):加計(jì)扣除減免稅金額和高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么計(jì)算?
老師,這里的享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免和研發(fā)加計(jì)扣除所得稅額減免從哪里獲取數(shù)據(jù)呢
老師,高企中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額計(jì)算公式 享受高新技術(shù)企業(yè)減免稅額計(jì)算公式
高新企業(yè),利潤(rùn)總額4129萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用2414萬(wàn),怎么計(jì)算高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免額和研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額
火距年報(bào)中第四步減免稅額,其中研發(fā)加計(jì)扣除減免所得稅額,和高新技術(shù)企業(yè)減免所得稅額如問(wèn)計(jì)算
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
第一個(gè)是研發(fā)減免額,第二個(gè)是高新減免額嗎?
您好,是的,?是按您提問(wèn)的順序
第二個(gè)應(yīng)納稅額是利潤(rùn)總額減加計(jì)扣除額后在乘以(25%一15%)嗎
您好,是的,是這么計(jì)算的
那有的人又說(shuō)就利潤(rùn)總額x10%就是高新技術(shù)減免稅額,到底哪個(gè)要不要在減去研發(fā)費(fèi)用后在乘稅率
您好,我們是減加計(jì)扣后的,這個(gè)沒(méi)有具體的文件,