同學(xué)你好,貴公司是否國家高新技術(shù)企業(yè),如果是根據(jù)做帳的科目余額表或是明細(xì)帳,會有專門的研發(fā)費用科目;
老師,這里的享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免和研發(fā)加計扣除所得稅額減免從哪里獲取數(shù)據(jù)呢
老師,高企中研發(fā)費用加計扣除減免稅額計算公式 享受高新技術(shù)企業(yè)減免稅額計算公式
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)報火炬統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數(shù)據(jù)填寫呢?
高新企業(yè),利潤總額4129萬,研發(fā)費用2414萬,怎么計算高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免額和研發(fā)加計扣除所得稅減免額
我公司去年利潤21萬,高新技術(shù)企企,去年研發(fā)費用56萬,在填報減免稅中所得稅1享受高企減免稅?研發(fā)加計扣除減免稅?這這2個怎么填報
老師想問一下,以前的增值稅申報表有誤,少報了收入,現(xiàn)在更正的話,會多交稅并且會有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
問一下什么是零申報稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報,企業(yè)所得稅按季申報,是不是每個月都要零申報
工會經(jīng)費怎么計提呢?
您好,老師,員工年收入不超12萬,但是匯算需要補稅600元,請問還需要補稅嗎?
民辦非營利學(xué)校,年度少記收入50萬,填報年度企業(yè)所得稅報表的時候需要在哪幾個表里面調(diào)增收入
老師,總公司與分公司哪些是不可分開的關(guān)聯(lián)?
老師,現(xiàn)在有個反向開票是什么政策
老師您好,我想請教一個問題,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出,占總收入的比例。他到底是,整個的研發(fā)支出占收入的比例,還是研發(fā)支出當(dāng)中的資本化支出占總收入的比例?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,以后也回不來了,當(dāng)時他的分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?
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