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老師,24年8月、9月的發(fā)票在25年2月才取到,已經(jīng)不能入在24年了,因?yàn)?4年的已經(jīng)結(jié)賬了,那可以在25年扣除嗎?26年年做25年的匯算清繳時(shí)會要求調(diào)增嗎?

2025-02-23 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-23 22:42

通常不能在25年扣除,按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)在24年扣。不過若以前年度未扣且未取得發(fā)票,后續(xù)取得合規(guī)發(fā)票可追補(bǔ)至支出年度扣,追補(bǔ)不超五年。 若25年直接計(jì)入費(fèi)用,26年做25年匯算清繳時(shí)需調(diào)增;若25年對24年該費(fèi)用做追補(bǔ)扣除處理,則無需調(diào)增。

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快賬用戶3727 追問 2025-02-23 23:20

追補(bǔ)至支出年度扣怎么扣呢?具體流程是怎樣的?

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齊紅老師 解答 2025-02-23 23:44

追補(bǔ)至支出年度扣除時(shí),企業(yè)需向稅務(wù)機(jī)關(guān)做出專項(xiàng)申報(bào)及說明,提供專項(xiàng)申請報(bào)告、有效扣除憑證等資料??鄢龝r(shí),要填寫《以前年度應(yīng)扣未扣支出情況申報(bào)表》,提交應(yīng)扣未扣所屬年度已申報(bào)和補(bǔ)正申報(bào)的納稅申報(bào)表及其附表。稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,企業(yè)更正相應(yīng)年度的申報(bào)表,重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。多繳稅款可在追補(bǔ)確認(rèn)年度抵扣,不足抵扣可申請退稅;虧損企業(yè)或盈利企業(yè)追補(bǔ)后出現(xiàn)虧損的,先調(diào)整虧損額,再按彌補(bǔ)虧損原則處理。

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快賬用戶3727 追問 2025-02-24 07:32

我公司24年的8-12月的部分發(fā)票記在了25年1月,要追補(bǔ)至支出年度(2024)年扣,什么時(shí)候可以申請呢?

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快賬用戶3727 追問 2025-02-24 07:36

追補(bǔ)至支出年度扣一般都是更正年度匯算清繳申報(bào)表吧?預(yù)繳的不用更正吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-24 07:41

你直接做跨年調(diào)整的分錄就可以了 不用更正匯算清繳

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快賬用戶3727 追問 2025-02-24 07:56

跨年調(diào)整的分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-24 08:13

你是什么會計(jì)準(zhǔn)則

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通常不能在25年扣除,按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)在24年扣。不過若以前年度未扣且未取得發(fā)票,后續(xù)取得合規(guī)發(fā)票可追補(bǔ)至支出年度扣,追補(bǔ)不超五年。 若25年直接計(jì)入費(fèi)用,26年做25年匯算清繳時(shí)需調(diào)增;若25年對24年該費(fèi)用做追補(bǔ)扣除處理,則無需調(diào)增。
2025-02-23
如果是8~12月份的成本費(fèi)用, 借利潤分配。未分配利潤 貸銀行存款 匯算清繳納稅調(diào)減 沒有問題
2025-02-24
您好,是的,是這么悄悄申報(bào)的
2025-02-24
同學(xué)你好,剛才回復(fù)你時(shí),答疑畫面結(jié)束了,無法發(fā)出去 對于這個(gè)問題, 如果能開賬,最好全部計(jì)入12月,不考慮發(fā)票日期 但是,你上面提到 要 貸款,想讓2024年財(cái)報(bào)為盈利,所以,我建議 就不要開賬了,全部計(jì)入2025年1月 方法就是按照上面一起提到的方法
2025-01-30
你好,做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目
2025-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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