您好,這個(gè)的話做法是不對(duì)的,直接這樣不對(duì)
緩交的增值稅及附加稅在八月交了,做分錄是直接借方各種稅費(fèi)貸方銀行存款就行了嗎?不需要先計(jì)提稅金及附加了嗎?
印花稅沒(méi)計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人需要計(jì)提印花稅嗎?分錄是直接做 借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款?
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金嗎?小規(guī)模納稅人的內(nèi)賬,稅金這塊怎么做賬?我看前任會(huì)計(jì)直接是借:稅金及附加-增值稅及附加稅,貸:銀行存款。這種做法不對(duì)吧?
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金嗎?小規(guī)模納稅人的內(nèi)賬,稅金這塊怎么做賬?我看前任會(huì)計(jì)直接是借:稅金及附加-增值稅及附加稅,貸:銀行存款。這種做法不對(duì)吧?
老師請(qǐng)問(wèn)22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專管員讓更正22年年報(bào),因22年企業(yè)虧損,更正后提示請(qǐng)注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報(bào)表,并確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個(gè)三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會(huì)計(jì),但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問(wèn)問(wèn)在小城鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個(gè)收入???
老師您好,請(qǐng)問(wèn)稅金及附加7月計(jì)提后,8月繳納了稅金,現(xiàn)在8月做賬的時(shí)候,計(jì)提的分錄上還有余額,(借方,稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅),這筆分錄應(yīng)該在上月計(jì)提后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎?還是繳納完稅金以后再結(jié)轉(zhuǎn)(借:本年利潤(rùn),貸:稅金及附加)
請(qǐng)問(wèn)老師怎么把自己財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人取消
老師銀行對(duì)賬單就是銀行賬戶明細(xì)清單嗎?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公司可以開(kāi)票這些產(chǎn)品嗎?
1-8月沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,境外收入沒(méi)報(bào)增值稅。9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,現(xiàn)在報(bào)8月增值稅,可以一并把之前沒(méi)報(bào)的收入做免稅收入申報(bào)嗎
我想知道財(cái)務(wù)人怎么賺錢???
甲方是付錢的一方嗎老師
老師發(fā)票辨別真?zhèn)卧谀目囱?/p>
那應(yīng)該怎么做?就是內(nèi)賬的稅金這塊。老師可以分別寫(xiě)一下增值稅和附加稅的計(jì)提和繳納該怎么做嗎??jī)?nèi)賬的
您好,借 稅金及附加? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)? 借 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 銀行存款
小規(guī)模納稅人的內(nèi)賬,增值稅需要計(jì)提嗎?需要的話,怎么入賬?
您好,小規(guī)模可以直接貸方做收入,不做增值稅
增值稅不也是要價(jià)稅分離來(lái)做嗎?
是啊,但是小規(guī)模的話,一個(gè)季度,30萬(wàn)以內(nèi),是免稅的呀