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1-8月沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,境外收入沒(méi)報(bào)增值稅。9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,現(xiàn)在報(bào)8月增值稅,可以一并把之前沒(méi)報(bào)的收入做免稅收入申報(bào)嗎

2025-09-10 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-10 14:15

同學(xué),你好
是可以的

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快賬用戶(hù)4147 追問(wèn) 2025-09-10 14:27

增值稅報(bào)表減免稅申報(bào)明細(xì)表填出口免稅行次對(duì)不老師

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:27

同學(xué),你好
嗯嗯,是對(duì)的

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快賬用戶(hù)4147 追問(wèn) 2025-09-10 14:29

進(jìn)行的備案是選擇的最近一個(gè)訂單6,價(jià)款也是最近一個(gè)訂單的。把前幾個(gè)月沒(méi)備案時(shí)的收入也申報(bào)沒(méi)問(wèn)題嗎老師,前邊那幾個(gè)月是訂單1-5,沒(méi)報(bào)過(guò)有點(diǎn)害怕

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:34

同學(xué),你好
最好是更正申報(bào),但是因?yàn)闆](méi)有跨年,你現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)今年的,也可以的

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快賬用戶(hù)4147 追問(wèn) 2025-09-10 14:41

沒(méi)跨年,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)稅務(wù)也不會(huì)來(lái)找,因?yàn)檠a(bǔ)申報(bào)免稅收入后,增值稅收入就跟企業(yè)所得稅收入一致,所以不來(lái)找對(duì)不

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:42

同學(xué),你好
不會(huì)來(lái)找的

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同學(xué),你好
是可以的
2025-09-10
你好可以的,合并到一起申報(bào)免稅
2025-09-09
沒(méi)有哦,通常都需要填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額
2025-08-25
你好,跨境應(yīng)稅行為免稅的是零稅率,或者是免稅的才填寫(xiě)。你這個(gè)已經(jīng)開(kāi)了6%,這個(gè)屬于應(yīng)稅銷(xiāo)售額。
2025-08-29
是,服務(wù)發(fā)生地這個(gè)填境外單位公司所在地
2025-08-26
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