您好,除了增值稅都計(jì)提稅金的,內(nèi)賬是最真實(shí)的賬務(wù),稅金及附加也是影響利潤(rùn)的,如果不計(jì)提,利潤(rùn)就有一塊不準(zhǔn)確。 2.前任的分錄不對(duì),附加稅對(duì),增值稅不對(duì),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行,您看這個(gè)增值稅是人價(jià)外稅,不影響損益,不用計(jì)提
緩交的增值稅及附加稅在八月交了,做分錄是直接借方各種稅費(fèi)貸方銀行存款就行了嗎?不需要先計(jì)提稅金及附加了嗎?
印花稅沒(méi)計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人需要計(jì)提印花稅嗎?分錄是直接做 借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款?
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金嗎?小規(guī)模納稅人的內(nèi)賬,稅金這塊怎么做賬?我看前任會(huì)計(jì)直接是借:稅金及附加-增值稅及附加稅,貸:銀行存款。這種做法不對(duì)吧?
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金嗎?小規(guī)模納稅人的內(nèi)賬,稅金這塊怎么做賬?我看前任會(huì)計(jì)直接是借:稅金及附加-增值稅及附加稅,貸:銀行存款。這種做法不對(duì)吧?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬?。啃枰U稅嗎
假如每月都有一筆無(wú)票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個(gè)分錄對(duì)嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會(huì)計(jì)要注意哪些問(wèn)題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時(shí)不回復(fù),謝謝~
購(gòu)置固定資產(chǎn),款己付,驗(yàn)收合格達(dá)到使用狀態(tài),后期沒(méi)辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
老師,這家是小規(guī)模納稅人,增值稅不用計(jì)提,直接當(dāng)月繳納的時(shí)候做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款?附加稅是當(dāng)月的月末計(jì)提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加,次月初繳納的時(shí)候,做:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加費(fèi)?這樣做嗎?
我剛剛問(wèn)的是內(nèi)賬這塊的稅金處理
附加稅,計(jì)提的話,不應(yīng)該是要過(guò)一道應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目么?她是直接借:稅金及附加-各項(xiàng)附加稅,貸:銀行存款。
您好,對(duì)不起,我沒(méi)注意是小規(guī)模,增值稅的科目我搞錯(cuò)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸:銀行 2.內(nèi)賬是要計(jì)提,因?yàn)槎惤鸺案郊佑绊懥死麧?rùn)。 3.對(duì)對(duì),要經(jīng)過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,一便于歸集數(shù)據(jù),印花稅可以不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi),但工作中我們也在這個(gè)科目歸集了,方便自己取數(shù)
老師,小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入時(shí),難道不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
您好,是的,這個(gè)表達(dá)不是計(jì)提增值稅,這是確認(rèn)收入,計(jì)提我們說(shuō)的是損益科目,應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅? 不會(huì)影響我們的利潤(rùn)