您好。附加稅需要先做計(jì)提的。
老師,請(qǐng)問一下地方教育附加我計(jì)提多了,怎么沖銷呀?原來計(jì)提分錄借稅金及附加地方教育附加 87 貸應(yīng)交稅費(fèi)地方教育附加 87 繳納借應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加83 貸銀行存款83 怎么我用原來分錄 借 稅金及附加 地方教育附加-4 貸應(yīng)交稅費(fèi)地方教育附加-4 竟然地方教育附加平了,稅金及附加不平的
老師預(yù)繳增值稅及附加稅。借方:應(yīng)交稅費(fèi)~各種附加 貸:庫存現(xiàn)金 月底是不是要計(jì)提出這部分預(yù)繳的增值稅啊,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交各種稅費(fèi)
緩交的增值稅及附加稅在八月交了,做分錄是直接借方各種稅費(fèi)貸方銀行存款就行了嗎?不需要先計(jì)提稅金及附加了嗎?
印花稅沒計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
這些附加稅在發(fā)生的當(dāng)月需要計(jì)提嗎?還是在次月報(bào)稅交的時(shí)間直接借,稅金及附加,貸,銀行存款
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
好的,謝謝
緩交的增值稅記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是未交增值稅?
你好,一般納稅人用未交增值稅這個(gè)明細(xì)。小規(guī)模到應(yīng)交增值稅明細(xì)。
我們公司是一般納稅人,就是直接借應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸銀行存款就行是吧
繳納稅款時(shí),這個(gè)分錄是對(duì)的。
好的,謝謝
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?
你好,這個(gè)未交增值稅科目有余額?
沒有交納的時(shí)候是有余額的。
額我就是扣款的時(shí)候來寫分錄,是不是就不是這個(gè)分錄?哪個(gè)分錄?
交稅的時(shí)候 借未交增值稅貸銀行存款。交完稅了,未交增值稅沒有余額。
好的,謝謝
可姐,祝您工作愉快。
不好意思,打錯(cuò)字了,不客氣,祝您工作愉快。