同學(xué)你好! 起初建賬時(shí),不用年報(bào)的,要用 12月末的科目余額表期末 的數(shù)據(jù) 來(lái)初始化。

老師好,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊(cè)的公司,沒(méi)有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒(méi)有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒(méi)有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
以前年度有期初余額,且凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會(huì)計(jì)接手的時(shí)候,沒(méi)有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤(rùn)為正數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅是,填寫(xiě)利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬呢呢
公司之前在代理記賬那里,企業(yè)所得稅報(bào)的沒(méi)有問(wèn)題。財(cái)務(wù)報(bào)表都是0申報(bào),19年開(kāi)始財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,但是初始數(shù)據(jù)不對(duì),2021年第四季度公司經(jīng)營(yíng)盈利,把近五年所得稅虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了。但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)只有-7.9萬(wàn)。財(cái)務(wù)年報(bào)該如何報(bào)送,是否可以直接調(diào)整未分配利潤(rùn)?如何處理才沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
一筆賬,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有交接,財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有年報(bào),而且去年12的納稅申報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里,還報(bào)錯(cuò)了,期末數(shù)字都是0,我該如何處理,如何建期初數(shù)字,聯(lián)系之前會(huì)計(jì),他也不理我
去年接手前任會(huì)計(jì)的,稅務(wù)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字,原材料借方余額還有200多萬(wàn),但是實(shí)際是沒(méi)有的,沒(méi)有賬冊(cè)交接,我該如何處理,一直掛在賬上嗎
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出
老師,因?yàn)槔习褰?jīng)常沒(méi)在公司,所以就用了個(gè)備用金卡,但備用金要用出納的卡,備用金付的是日常報(bào)銷款和付小額貨款,這種可以嗎?
我們單位領(lǐng)導(dǎo)要求一個(gè)人保管銀行u盾另外一個(gè)人進(jìn)行這個(gè)u盾的操作,這樣合法嗎?
稅務(wù)登記是以法人身份證號(hào)在電子稅務(wù)局登陸進(jìn)去申請(qǐng)嗎?
公司法人轉(zhuǎn)了200萬(wàn)到對(duì)公戶,現(xiàn)在要注銷,稅局要求把這200當(dāng)作收入上稅處理,如果要證明不是收入,需要向稅局提供些什么資料
老師,我們是制造企業(yè),賣(mài)了制造過(guò)程中的廢鋼,那我應(yīng)該怎么開(kāi)票呢
企業(yè)所得稅中哪些捐贈(zèng)可以全額扣除? 農(nóng)村義務(wù)教育直接捐贈(zèng)可全額扣除嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,就是我們有三個(gè)公司,現(xiàn)在我們要做一個(gè)日?qǐng)?bào)表,怎么做呢?有三個(gè)老板,就是三個(gè)股東,有一個(gè)說(shuō)看不懂,咋做才能讓他們看懂呢?
小規(guī)模2019年9月購(gòu)入的汽車吊設(shè)備,25年11月份出售,收入18萬(wàn),不開(kāi)票可以嗎?需要繳納增值稅稅率多少?二手車交易金額低于實(shí)際交易價(jià)格印花稅可以入賬嗎?
老師好,海南省??谑衅髽I(yè)員工收到住房補(bǔ)貼6000元需要申報(bào)個(gè)稅嗎?需要的話按照個(gè)稅哪個(gè)項(xiàng)目申報(bào)?


也沒(méi)有科目余額表,之前會(huì)計(jì)還是手工做賬
那么,賬本在哪里 你現(xiàn)在開(kāi)始啟用軟件對(duì)吧, 用賬本上的每個(gè)會(huì)計(jì)科目余額去初始化
他這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字期末數(shù)字為0,我讓老板將應(yīng)付應(yīng)收提供了給我,我建立期初數(shù)字,可以嗎
主要是 考慮 你的期初數(shù)據(jù) 能否 平衡。 信息太少了。