同學(xué)你好! 起初建賬時(shí),不用年報(bào)的,要用 12月末的科目余額表期末 的數(shù)據(jù) 來初始化。
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
以前年度有期初余額,且凈利潤為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會(huì)計(jì)接手的時(shí)候,沒有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤為正數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅是,填寫利潤總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,請問如何調(diào)賬呢呢
公司之前在代理記賬那里,企業(yè)所得稅報(bào)的沒有問題。財(cái)務(wù)報(bào)表都是0申報(bào),19年開始財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,但是初始數(shù)據(jù)不對,2021年第四季度公司經(jīng)營盈利,把近五年所得稅虧損10萬彌補(bǔ)了。但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤只有-7.9萬。財(cái)務(wù)年報(bào)該如何報(bào)送,是否可以直接調(diào)整未分配利潤?如何處理才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
一筆賬,之前會(huì)計(jì)沒有交接,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有年報(bào),而且去年12的納稅申報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里,還報(bào)錯(cuò)了,期末數(shù)字都是0,我該如何處理,如何建期初數(shù)字,聯(lián)系之前會(huì)計(jì),他也不理我
去年接手前任會(huì)計(jì)的,稅務(wù)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字,原材料借方余額還有200多萬,但是實(shí)際是沒有的,沒有賬冊交接,我該如何處理,一直掛在賬上嗎
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
公司買了二手車2個(gè)月后報(bào)廢了,賬務(wù)處理怎么做
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個(gè)人,一月份我們研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,參與人員10個(gè)人,其他6人沒參與研發(fā)項(xiàng)目,請問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長期借款和股東權(quán)益屬于長期資本吧??
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬,6個(gè)月支付多少個(gè)稅
也沒有科目余額表,之前會(huì)計(jì)還是手工做賬
那么,賬本在哪里 你現(xiàn)在開始啟用軟件對吧, 用賬本上的每個(gè)會(huì)計(jì)科目余額去初始化
他這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字期末數(shù)字為0,我讓老板將應(yīng)付應(yīng)收提供了給我,我建立期初數(shù)字,可以嗎
主要是 考慮 你的期初數(shù)據(jù) 能否 平衡。 信息太少了。